一、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,在企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),需要自己填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù),需要有研發(fā)費(fèi)用的明細(xì)賬。
研發(fā)支出立項(xiàng)還要做輔助賬里面的明細(xì)歸集是按企業(yè)所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表里面項(xiàng)目填列還是備案時(shí)報(bào)送的《企業(yè)年度研究開發(fā)費(fèi)用結(jié)構(gòu)歸集表》上面去填列?研發(fā)支出下面的明細(xì)不是要做研發(fā)支出輔助臺(tái)賬嗎?
企業(yè)2020年在賬套中沒(méi)有設(shè)置研發(fā)支出和管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用科目?,F(xiàn)在能不改動(dòng)賬目,只填寫研發(fā)費(fèi)用輔助賬來(lái)享受加計(jì)扣除嗎?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除在企業(yè)所得稅季報(bào)和年報(bào)時(shí)表格是自動(dòng)出來(lái)嗎?研發(fā)費(fèi)用需要有輔助明細(xì)賬什么的嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出,在申報(bào)企業(yè)所得稅可以享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表嗎?
老師你好,我們家是搞研發(fā)的,在第三季度想享受加計(jì)扣除優(yōu)惠,請(qǐng)問(wèn)報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表會(huì)自動(dòng)推出來(lái)嘛?還是說(shuō)要去稅務(wù)局備案?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺(tái)收入,一般都是1號(hào)的收入6號(hào)才能到銀行賬戶,也就是說(shuō)26號(hào)以后的收入,下個(gè)月才能到賬,這樣的話啥時(shí)候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時(shí)候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺(tái)二手車,折舊之后的凈值是10萬(wàn),我現(xiàn)在把他買了賣成12萬(wàn),那我們是按12萬(wàn)來(lái)交增值稅還是按12-10=2萬(wàn)來(lái)交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來(lái)報(bào)銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實(shí)際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實(shí)際開了多少路,用了多少油,公司給于油補(bǔ)多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么分錄?
老師這個(gè)發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費(fèi)用—加工費(fèi) -900元(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報(bào)銷發(fā)票還沒(méi)有報(bào)銷,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報(bào)所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務(wù)費(fèi),分公司給總公司開票收取服務(wù)費(fèi)。
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)需要申報(bào)嗎?另外研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是不是要先去稅務(wù)備案才能有申報(bào)表格呢?
加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),進(jìn)行填寫享受這個(gè)政策,在季度預(yù)繳表中不申報(bào)。
享受加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用需要去稅務(wù)備案嗎?是每個(gè)研發(fā)項(xiàng)目分別備案還是統(tǒng)一備一次就行了?
現(xiàn)在基本上不需要稅務(wù)備案了,就是直接填寫享受,留相關(guān)的資料備查。
謝謝您,那等匯算清繳的報(bào)表出來(lái)我再看一下有沒(méi)有研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的表格
肯定有這個(gè)表格,你符合相關(guān)的加計(jì)扣除的政策,就可以填寫。
謝謝您,就是一般情況下不需要備案,就是直接填寫享受,留相關(guān)的資料備查。如果匯算清繳加計(jì)扣除之后是虧損的,但是季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅么處理呢?
可以辦理企業(yè)所得稅的退稅處理。