你好,你們是科技企業(yè)嗎?在當(dāng)?shù)乜萍季质欠裼辛㈨?xiàng)?
研發(fā)支出立項(xiàng)還要做輔助賬里面的明細(xì)歸集是按企業(yè)所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表里面項(xiàng)目填列還是備案時(shí)報(bào)送的《企業(yè)年度研究開發(fā)費(fèi)用結(jié)構(gòu)歸集表》上面去填列?研發(fā)支出下面的明細(xì)不是要做研發(fā)支出輔助臺(tái)賬嗎?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除在企業(yè)所得稅季報(bào)和年報(bào)時(shí)表格是自動(dòng)出來嗎?研發(fā)費(fèi)用需要有輔助明細(xì)賬什么的嗎?
老師。我想問哈,我們是生產(chǎn)型企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,可以加計(jì)扣除不?還是只有申請(qǐng)到了高新企業(yè)才能享受加計(jì)扣除?如果有研發(fā)費(fèi)用,是不是要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬,是高新企業(yè)要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬。還是一般的企業(yè)也要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬?
老師,我們企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用,但是還沒有專利和研發(fā)輔助臺(tái)賬,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅需要研發(fā)輔助臺(tái)賬,請(qǐng)問這樣還可以進(jìn)行研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
我公司委托了外面的公司幫我們辦理高新技術(shù)企業(yè)的申辦。對(duì)方公司向我要了21年的數(shù)據(jù),然后幫我們?cè)O(shè)立一個(gè)輔助臺(tái)賬,分別在每個(gè)月確認(rèn)多少研發(fā)費(fèi)用的那種臺(tái)賬。然后要求我們按照他的臺(tái)賬調(diào)研發(fā)費(fèi)用。目前所有費(fèi)用是費(fèi)用化,入了管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi)用支出?,F(xiàn)在更正年報(bào),我這個(gè)研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除政策嗎?如果可以,我是否只需要附上研發(fā)費(fèi)用輔助臺(tái)賬就可以加計(jì)扣除了?
老師就是高速上的通行費(fèi)的普票也可以抵專票的稅嗎?
老師就是印花稅的一級(jí)科目是什么?
老師就是汽車行業(yè),,的整車贖證是什么意思?
工程上間接成本和間接費(fèi)用的概念和用途
老師就是高速上的通行費(fèi)的普票也可以抵專票的稅嗎?
經(jīng)濟(jì)法里面合同設(shè)立,或是合同生效或者合同成立都是一個(gè)意思嗎?
老師就是汽車行業(yè)的會(huì)計(jì),,什么是金融返利
老師你好,屬于2024年度的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅今年5月份申報(bào)了,有1塊多的滯納金。這個(gè)滯納金調(diào)整的話調(diào)整2024年的年報(bào)還是2025年度年報(bào)。然后印花稅計(jì)入24年的還是25年的利潤(rùn)表里。
建筑行業(yè),間接成本和間接費(fèi)用是相同的嗎
第2問 應(yīng)當(dāng)是每個(gè)周期內(nèi) 進(jìn)行檢查 題目里沒說是承接上市實(shí)體審計(jì)業(yè)務(wù) 這個(gè)周期還是三年嗎
在準(zhǔn)備申請(qǐng)的高新技術(shù)企業(yè)
應(yīng)該還沒有立項(xiàng)的,專利已經(jīng)在做了,明年是準(zhǔn)備申請(qǐng)高企的
我們后面可能會(huì)做研發(fā)輔助臺(tái)賬
但是要在匯算清繳之后了
你好,匯算清繳前如果沒有做的話,是不可以加計(jì)扣除的
如果現(xiàn)在不做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的話,后面又出研發(fā)輔助臺(tái)賬這樣會(huì)有影響嗎
那請(qǐng)問申報(bào)匯算清繳的時(shí)候這類研發(fā)費(fèi)用是直接放在期間費(fèi)用里面的研究費(fèi)用嗎,還是放在哪里呢
你好,后續(xù)的只對(duì)成立后的金額進(jìn)行加計(jì)扣除,之前的就不行
那請(qǐng)問申報(bào)匯算清繳的時(shí)候這類不能加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用是直接放在期間費(fèi)用里面的研究費(fèi)用嗎,還是放在哪里呢
你好,是的,直接放期間費(fèi)用
那是放在研究費(fèi)用里面,還是放在其他里面呢
你好!可以放在研究費(fèi)里面只是不申請(qǐng)加計(jì)扣除
還有請(qǐng)問出口退稅的話,需要出口貨物的那批進(jìn)項(xiàng)稅額去對(duì)應(yīng)退稅嗎
還有我們是有固定資產(chǎn)沒有開發(fā)票的,但是也是沒有入賬的,因?yàn)槌隹谕硕愋枰潭ㄙY產(chǎn)有發(fā)票的,是那些空調(diào)我們到時(shí)候解釋是房東的這樣可以嗎
麻煩一個(gè)一個(gè)問題回答,不要只回答一個(gè)問題,謝謝
您好,出口退稅的話,進(jìn)項(xiàng)稅是不可以抵扣的,這是另一個(gè)問題了
那就是要對(duì)應(yīng)了
好的,那我們后面申請(qǐng)高企的話,21年不做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除會(huì)不會(huì)影響申請(qǐng)高新企業(yè)呢
你好!是的出口的商品和進(jìn)項(xiàng)要對(duì)應(yīng)的,特別是商品名稱