同學(xué)你好 對的 是這樣的哦 直接加入就可以了
我們公司開了分公司,從公司撥的備用金3萬,公司做賬 借:其他應(yīng)收款-分公司3萬 貸銀行存款3萬,分公司做賬,借銀行存款3萬,貸其他應(yīng)付款-總公司是這樣嗎
總公司上面有100萬的其他應(yīng)收款是轉(zhuǎn)給分公司的,做合并報表的時候是不其他應(yīng)收款應(yīng)該把這100萬扣除
之前總公司開票100萬,賬戶用不起,然后分公司收的款。當時分公司做的借銀存,貸其他應(yīng)付款。但是總公司沒有憑證就沒有做其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在分公司還了40多萬給總公司,分公司沖銷了借其他應(yīng)付款,貸銀存。那現(xiàn)在總公司做分錄借銀存,貸其他應(yīng)收款,總公司其他應(yīng)收款就是-40幾萬了。怎么辦呢
老師 比如說分公司的開票收入450萬 銀行存款就是450萬 那么它錢都是借給總公司了的這450萬 在分公司其他應(yīng)收款就是450萬 年底合并總公司的報表的時候 這分公司的450其他應(yīng)收款是直接加入總公司的其他應(yīng)收款余額么
母公司給分公司轉(zhuǎn)款900萬,記其他應(yīng)收款,分公司記其他應(yīng)付款900萬,這個錢一直沒還,合并報表的時候抵銷了但是個別報表都還在,請問,母公司的其他應(yīng)收款,和分公司的其他應(yīng)付款,怎么能在個表上清除掉?
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費用普通發(fā)票交稅嗎?
新辦企業(yè)不交工資不交社??梢缘膯??還需要申報這兩類報表嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾,Bom拆到末級是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說下。
老師,哪個是新版利潤表,哪個是舊版利潤表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個不給交社保人員的工資,用勞務(wù)用工的方式聘用,然后勞務(wù)公司給開人工發(fā)票,這個工資應(yīng)該進到什么會計科目呢謝謝
老師,我美國公司一個是科羅拉多州,一個是懷俄明州 ,從去年4月開始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計1.2萬美元,現(xiàn)在還沒申報,美國那邊會罰金嗎
老師,請問如果公司變了法人,銀行開戶許可證上面的法人是不是也要一起變更,我指的是那張A4紙上面的法人
老師:如果是銷售方違約,不需要開具發(fā)票,購買方違約要開發(fā)票 ,對不?這兩個我老是搞不清,容易混淆。
老師,第十年的凈殘值400為何是“—”,凈殘值是流入,應(yīng)該是“+”,我的理解哪里錯了?
老師,我們現(xiàn)在的廠房和辦公室是租的,房東以前是一個礦業(yè)公司,現(xiàn)在他們公司沒有做業(yè)務(wù)了,就把廠房和辦公樓出租給我們公司了,一年有100萬左右的租金,房東不肯開發(fā)票給我們,如果已他們原來礦業(yè)公司的名義開,他們的經(jīng)營范圍也沒有租賃的業(yè)務(wù),這可怎么辦?
那這樣的話總公司的資產(chǎn)就增加了450萬哦
我可以這樣理解不老師 總分公司的合并報表是對應(yīng)的科目相加 集團公司可能就涉及到內(nèi)部抵消 這樣理解對么老師
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦