同學(xué),你好,需要在納稅調(diào)增調(diào)減里面去調(diào)整。
您好,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,沒(méi)票的成本,填成本費(fèi)用明細(xì)的時(shí)候直接不減去還是最后在納稅調(diào)整增加里面的其他里填寫(xiě)?
高企申報(bào)需要調(diào)增研發(fā)費(fèi)用。預(yù)計(jì)調(diào)整20年的成本到研發(fā)費(fèi)用里面,請(qǐng)問(wèn)老師可以直接在20年12月賬務(wù)里面調(diào)整嗎,申報(bào)表是否需要調(diào)整呢?
老師,我想調(diào)整一筆以前年度多記帳的費(fèi)用,今年調(diào)整,不影響所得稅,不需繳納所得稅,去年公司虧損,我是不是只需要將以前年度損益的余額直接轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。那么,去年的報(bào)表需要調(diào)整嗎?還我今年1季度的報(bào)表也要調(diào)整嗎?
個(gè)人所得稅報(bào)年度經(jīng)營(yíng)所得,有需要調(diào)整的成本費(fèi)用,是可以直接在成本費(fèi)用調(diào)整,還是需要在納稅調(diào)增調(diào)減里面去調(diào)整?
有二十多萬(wàn)調(diào)整的以前年度損益入費(fèi)用了,這部分我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有什么需要填的嗎?還是需要調(diào)整21的所得稅申報(bào)?還是直接在22年填?管理費(fèi)用需要納稅調(diào)增或調(diào)減嗎?
5月交社保,6月發(fā)5月工資,6月申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師 現(xiàn)在申報(bào)24年的印花稅怎么處理呢 未申報(bào)里面查詢到24的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅未申報(bào) 選擇去辦理 但是印花稅稅源明細(xì)表暫無(wú)數(shù)據(jù)
你好,我們是國(guó)有企業(yè),我公司會(huì)計(jì)每月從銀行取出錢(qián),注明備用金或工資,會(huì)計(jì)取出資金以后,存入自己的微信余額里,再用于發(fā)放職工補(bǔ)助,可以嗎?
勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模開(kāi)票是多少個(gè)點(diǎn),然后什么差額征稅,這個(gè)我咋知道差額多少,具體說(shuō)下統(tǒng)算辦法,而且不是籠統(tǒng)的說(shuō)就是工資社保啥的部分,實(shí)操具體咋統(tǒng)計(jì),麻煩確實(shí)知道,和實(shí)踐懂這類型賬務(wù)的老師具體說(shuō)下。
你好老師,我公司2024年購(gòu)買(mǎi)的辦公用品,辦公用品和清單到貨,銀行支付,2025年5月份來(lái)了發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我是產(chǎn)品分3大步驟生產(chǎn)完成。每步驟里面都含有20多道工序,前加工是生產(chǎn)半成品,比如A成品前加工里面有5個(gè)半成品,那我是不是要做5個(gè)核算表,組裝這里把這5個(gè)半成品組裝成裸妝成品,組裝這里我就做1個(gè)核算表就可以了嘛,包裝也是一個(gè)核算表。是這樣嗎老師。因?yàn)槲矣梅植椒ǚ猪?xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。那就是A成品建一個(gè)工作表,B成品也是單獨(dú)做一個(gè)工作表,匯總表在把不同產(chǎn)品的成品匯總在一個(gè)工作表里,是這樣嗎老師
老師好,勞務(wù)分包合同,甲方:工程承包人,我方:勞務(wù)分包人!防腐涂刷工程!沒(méi)注明承包方式,這樣,一般納稅人可以按照3%簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
老師好,運(yùn)輸公司車輛因事故起火全報(bào)廢,沒(méi)有回收價(jià)值,需要報(bào)增值稅嗎
老師四月份開(kāi)的發(fā)票,一般納稅人欠稅沒(méi)有繳納,五月份將發(fā)票作廢了,現(xiàn)在可以申請(qǐng)留抵抵欠嗎
庫(kù)存盤(pán)盈盤(pán)虧,會(huì)計(jì)分錄怎么做
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
那如果差額是因?yàn)樗偎憧鄢脑蛟趺崔k?后面兩期因?yàn)闆](méi)有動(dòng),然后差額30000的速算扣除數(shù),導(dǎo)致要退稅了,那是在納稅調(diào)增那調(diào)增一些嗎?
請(qǐng)老師回復(fù)一下呢?就比如我是第三季度成立的,但是年度的允許減除的費(fèi)用是60000(上面說(shuō)錯(cuò)了,不是速算扣除數(shù),是允許扣除的費(fèi)用),第三季度那只扣除了30000,但是年度是60000,導(dǎo)致要退稅,那這部分是怎么調(diào)整
不是太明白你的意思。 是系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)扣除60000嗎
對(duì)的,默認(rèn)扣除60000,但是我實(shí)際公司沒(méi)有成立一年,扣不了60000
這部分差額是在哪里調(diào)整
你是個(gè)體戶性質(zhì)嗎?你所說(shuō)的要進(jìn)行調(diào)整,是對(duì)什么進(jìn)行調(diào)整?
就是我不能扣除60000啊,我沒(méi)有到一年怎么扣除60000,但是年度經(jīng)營(yíng)所得自動(dòng)默認(rèn)是60000,改不了,比如我只能實(shí)際扣除30000,還有30000在哪里調(diào)整?個(gè)體工商戶
那你得去大廳手動(dòng)申報(bào)了,或者你咨詢一下12366