同學(xué),你好 制造費(fèi)用-工資
計(jì)算成本的時(shí)候怎么去計(jì)算管理人員的工資呢?是算在直接人工里面還是在管理費(fèi)用或者制造費(fèi)用呢
老師 場(chǎng)區(qū)建設(shè)支付的臨時(shí)工務(wù)工費(fèi)可以計(jì)入到管理費(fèi)用-修繕費(fèi)里面嗎 還是制造費(fèi)用-工資里面去?
老師 場(chǎng)區(qū)建設(shè)支付的臨時(shí)工務(wù)工費(fèi)可以計(jì)入到管理費(fèi)用-修繕費(fèi)里面嗎 還是制造費(fèi)用-工資里面去?是借制造費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 支付的時(shí)候又是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸實(shí)收資本 這個(gè)費(fèi)用是股東支付的直接算成入股資金 這樣可以嘛?
老師,制造型企業(yè)支付的模具加工費(fèi)可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用里面嗎?還是計(jì)入什么費(fèi)用里?
老師購買支票,里面的工本費(fèi)可以放入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用呢
老師學(xué)習(xí)方法和 課包里面的標(biāo)準(zhǔn)做賬答案發(fā)一下吧 謝謝
公司需要注銷,但是公司有控股其他公司,能直接注銷嗎?
老師,請(qǐng)問個(gè)稅和養(yǎng)老保險(xiǎn)有沒有什么聯(lián)系,不申報(bào)個(gè)稅能領(lǐng)養(yǎng)老保險(xiǎn)嗎?需不需要補(bǔ)交才能領(lǐng)
老師,工資1-3月按月計(jì)提,發(fā)放時(shí)不按時(shí)發(fā),假如4月份支付某個(gè)員工1萬元(這期間的社保費(fèi)申報(bào)但沒有繳納),申報(bào)個(gè)稅時(shí),收入填1萬,扣社保五險(xiǎn)按申報(bào)還是實(shí)際繳納數(shù)填寫?
金蝶云星空做憑證的時(shí)候不是已經(jīng)指定了現(xiàn)金流量,如何把憑證明細(xì)及對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量導(dǎo)出來?
老師這道題調(diào)整分錄不應(yīng)該是借其他業(yè)務(wù)收入_倉儲(chǔ)服務(wù)費(fèi)66.3 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)66.3嗎,麻煩老師給講一下
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
你好老師,老板娘自己開店賣貨到年底該怎么處理,一直掛帳,不會(huì)還錢的嘛
老師負(fù)債表24年上未分配利潤期初余額是100,25年一季度的凈利潤是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤的期末余額是多少 謝謝
老師負(fù)債表24年上未分配利潤期初余額是100,25年一季度的凈利潤是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤的期末余額是多少
是借制造費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 支付的時(shí)候又是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸實(shí)收資本 這個(gè)費(fèi)用是股東支付的直接算成入股資金 這樣可以嘛?
同學(xué),你好 不可以的
為什么不可以 股東都支付了 不能當(dāng)做入股資金?為什么
同學(xué),你好 股東應(yīng)該先把錢打進(jìn)公司,把可以做實(shí)收資本
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-股東 借:其他應(yīng)付款-股東 貸:實(shí)收資本 過渡一下這樣可以吧 債轉(zhuǎn)股
同學(xué),你好 最好不要這樣
為什么有什么問題嗎 現(xiàn)在是這個(gè)錢股東已經(jīng)付了又是臨時(shí)工也不能讓他們把錢退回來吧
同學(xué),你好 你之前的步驟就不對(duì) 實(shí)收資本,需要股東打錢給公司的
唉 事已至此又有什么辦法 如果我那樣處理會(huì)有什么隱患嘛?
同學(xué),你好 稅務(wù)局可能不認(rèn)這個(gè)實(shí)收資本