同學(xué),你好 制造費(fèi)用-工資

計(jì)算成本的時(shí)候怎么去計(jì)算管理人員的工資呢?是算在直接人工里面還是在管理費(fèi)用或者制造費(fèi)用呢
老師 場(chǎng)區(qū)建設(shè)支付的臨時(shí)工務(wù)工費(fèi)可以計(jì)入到管理費(fèi)用-修繕費(fèi)里面嗎 還是制造費(fèi)用-工資里面去?
老師 場(chǎng)區(qū)建設(shè)支付的臨時(shí)工務(wù)工費(fèi)可以計(jì)入到管理費(fèi)用-修繕費(fèi)里面嗎 還是制造費(fèi)用-工資里面去?是借制造費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 支付的時(shí)候又是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸實(shí)收資本 這個(gè)費(fèi)用是股東支付的直接算成入股資金 這樣可以嘛?
老師,制造型企業(yè)支付的模具加工費(fèi)可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用里面嗎?還是計(jì)入什么費(fèi)用里?
老師購(gòu)買(mǎi)支票,里面的工本費(fèi)可以放入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用呢
去年的發(fā)票還能作廢嗎?
老師,工程公司申報(bào)的農(nóng)民工工資 給要交殘保金
生產(chǎn)制造企業(yè),成品往出去賣(mài)時(shí)加幾個(gè)點(diǎn)的稅合適,怎么計(jì)算呀
公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),但是未分配利潤(rùn)未負(fù)數(shù)-354964,其他應(yīng)付款還是428254,公司注銷(xiāo)的話(huà)這個(gè)其他應(yīng)付款要先還掉么
老師,您好!后天去考稅一,由于平時(shí)忙,只把精講課聽(tīng)完了,梁天老師的密訓(xùn)課沒(méi)有聽(tīng),但是把課件題目都做完了。我現(xiàn)在主要復(fù)習(xí)什么?平時(shí)學(xué)習(xí)時(shí)間太少了。
收的海運(yùn)費(fèi),是要加到出口總額里面去嗎,就是到時(shí)候我們填出口報(bào)關(guān)的時(shí)候要加進(jìn)去嗎 ?
固定資產(chǎn)的日常維護(hù)支出應(yīng)在發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益或者計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本 老師這個(gè)是對(duì)還是錯(cuò)?
經(jīng)過(guò)二手車(chē)經(jīng)紀(jì)買(mǎi)破產(chǎn)公司的車(chē)輛,如何開(kāi)票呢?
資產(chǎn)類(lèi)科目零余額賬戶(hù)7134.09元,庫(kù)存現(xiàn)金5600.21元,固定資產(chǎn)205198.61元,合計(jì)一共217932.91元,這是報(bào)表左邊,右邊凈資產(chǎn)116349.76元,財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)12734.3元,右邊合計(jì)129084.06元,差了累計(jì)折舊88848.85元,怎么辦老師,資產(chǎn)負(fù)債表
老師好,申報(bào)社保費(fèi)的時(shí)候提示讓補(bǔ)交之前的社保費(fèi),在哪里可以查這個(gè)繳費(fèi)基數(shù)呢?


是借制造費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 支付的時(shí)候又是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸實(shí)收資本 這個(gè)費(fèi)用是股東支付的直接算成入股資金 這樣可以嘛?
同學(xué),你好 不可以的
為什么不可以 股東都支付了 不能當(dāng)做入股資金?為什么
同學(xué),你好 股東應(yīng)該先把錢(qián)打進(jìn)公司,把可以做實(shí)收資本
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-股東 借:其他應(yīng)付款-股東 貸:實(shí)收資本 過(guò)渡一下這樣可以吧 債轉(zhuǎn)股
同學(xué),你好 最好不要這樣
為什么有什么問(wèn)題嗎 現(xiàn)在是這個(gè)錢(qián)股東已經(jīng)付了又是臨時(shí)工也不能讓他們把錢(qián)退回來(lái)吧
同學(xué),你好 你之前的步驟就不對(duì) 實(shí)收資本,需要股東打錢(qián)給公司的
唉 事已至此又有什么辦法 如果我那樣處理會(huì)有什么隱患嘛?
同學(xué),你好 稅務(wù)局可能不認(rèn)這個(gè)實(shí)收資本