你好;? ? 是的; 你有收入了; 成本也得對應結(jié)轉(zhuǎn)的; 不然收入和成本不配比的??
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應付賬款10萬。借主營業(yè)務成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
9月暫估:借:庫存商品——暫估 6000,貸:應付賬款——暫估 6000 結(jié)轉(zhuǎn)的成本:借:主營業(yè)務成本——暫估 6000 ,貸:庫存商品——暫估 6000 11月如果收到3000元票,進項稅345.2+2654.8,怎么做?后這比庫存商品用于管理費辦公用品(這筆錢我就是要沖暫估)
老師,請問下,像這種暫估庫存商品的,如果暫估的當月,有收入,是不是要,把這個暫估的分錄也做了,就是,借主營業(yè)務成本貸庫存商品,對嗎?
2022年,暫估入庫并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應付賬款-暫估,貸:庫存商品 請問是否需要做分錄沖成本?
我單位本月暫估入庫庫存商品,然后再暫估主營業(yè)務成本,當月形成發(fā)出商品不能確認收入,發(fā)出商品做的是借:發(fā)出商品,貸庫存商品,這個發(fā)出商品要暫估嗎。
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險,保險公司賠付了4800(公戶對公戶)給我們,我們再公賬賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報個稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
你好老師這個分配數(shù)字是怎得來的?
老師好,稅務稽查,說我們公司成本油票占比高,2024年要做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已補繳增值稅款了,想問下在申報企業(yè)所得稅匯算時填進項稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎
老師,公司搭鐵棚,那人可以可以以公司名開發(fā)票,但沒有對公賬號,請問可以支付款項給他個人否
老師,藍色框住的設計在哪里能設置成常用的?
老師你好,個體戶賓館,之前都是核定征收,今年開始查帳征收,以前沒有做帳,現(xiàn)在從2025年1月1日開始做帳,金蝶軟件賬務初始余額能不能都填寫零
你好,老師,這個月支付了6個月租金18000。然后我就做了一個管理費用-租金18000,貸方,銀行存款。但是,好像不太對。這個是不是要攤銷,那攤銷到每個月分錄后面怎么做
公司買的空調(diào)除了入固定資產(chǎn)還能入什么費用?
那下個月又要紅沖,重新又做,豈不是成本結(jié)轉(zhuǎn)了兩遍呢?
你好1;? 成本不動哈; 如果? ?發(fā)票紅沖再開正確 收入發(fā)票;? 成本是不變的; 就不考慮成本處理哈? ?
暫估了一次成本,后來又做了一次成本,不是重復了嗎
你好 ;? ? 暫估的部分 如果 暫估是100 的成本 ; 實際成本也是100 ;? 你就別去重復做成本了哦? ??
沒懂啥意思,感覺您說不清楚呢?
你好;? ? ? 你應該是 沒有聽懂我說的 ; 比如你2月的 成本是100? ;? 收入是150? ;你在 2月做150的收入;? 3月紅沖150的收入;在按160來做收入? ;? ? 實際你的成本是 100是不變的;? 你3月就不會 紅沖成本金額;? ?就不管成本科目即可; 因為你2月已經(jīng)做了 成本了??
三月紅沖150收入,按一百六又是啥意思你給我繞暈了都
?你好;? 我在給你舉例 根據(jù)你的業(yè)務 在舉例講解為什么成本不會重復? ; 要么 你就把你? 具體的業(yè)務描述清楚; 我來判斷; 其實這個很好理解的;?
沒懂,我剛才給你截圖的那個就是啊
你好;這個就是 ;? 你? 應該是一開始沒有收到發(fā)票; 先暫估做庫存商品去 ;然后再收到發(fā)票的當月 做紅沖暫估分錄;在按你實際 發(fā)票 體現(xiàn)進項稅做賬即可;? 沒有重復做成本哈??
就是暫估的紅沖掉了,這次有了收入,就不結(jié)轉(zhuǎn)成本了,對嗎
你好;? 這個只是 庫存商品 入庫 的紅沖而已; 你銷售后? ?有收入; 結(jié)轉(zhuǎn) 成本在收入做賬的當月去即可; 不存在? ?結(jié)轉(zhuǎn)成本了。? ??