借預(yù)收賬款,貸處以業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅。
老師,我們賬上沒有設(shè)預(yù)收和預(yù)付,但是應(yīng)收賬款是貸方余額,應(yīng)付是借方余額?,F(xiàn)在公司想知道還欠別人多少發(fā)票沒有開,是不是看應(yīng)收賬款里有貸方余額的客戶?
你好,老師。我要調(diào)整應(yīng)收賬款貸方余額,沒有預(yù)收的情況,就是有沒開發(fā)票客戶,在公賬付款等。我想把余額互沖下,應(yīng)該怎么做分錄
老師,我公司現(xiàn)在需要換財(cái)務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會(huì)這樣呢,我都是按照對(duì)應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
同一個(gè)公司應(yīng)收賬款貸方余額60000,應(yīng)付賬款貸方余額3000000。想把這個(gè)公司應(yīng)收賬款清掉做平,該怎么做分錄呢
有一個(gè)單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商,現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額:50應(yīng)付賬款貸方余額:100,請(qǐng)問我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款,具體會(huì)計(jì)分錄該怎么做... 有一個(gè)單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商,現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額:50 應(yīng)付賬款貸方余額:100,請(qǐng)問我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款,具體會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
公司購(gòu)買二手車車輛,入賬
公司的業(yè)務(wù)很多是個(gè)體戶,怎么收款,怎么報(bào)稅比較合規(guī)呢
公司今年沒有業(yè)務(wù),有三個(gè)員工,交了社醫(yī)保,可以只交社醫(yī)保不發(fā)工資嗎 還是工資要按地區(qū)的最低工資發(fā)放?
你好老師,個(gè)體戶一般納稅人的雇員工資是8000多,用報(bào)個(gè)稅嗎?雇員的工資可以在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅前扣除嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品即征即退,是全部收入都要退稅嗎
請(qǐng)問申報(bào)的時(shí)候職工工資做在其他應(yīng)付款了,填寫企業(yè)所得稅是那個(gè)實(shí)際支付可以按其他應(yīng)付款的數(shù)填進(jìn)去嗎?
老師你好,個(gè)稅是有兩人申報(bào),每個(gè)月五六百塊錢,當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)工資,數(shù)據(jù)一樣,那企業(yè)所得稅的新增兩行數(shù)據(jù)可以填一樣數(shù)據(jù)嗎
老師,我是個(gè)體工商戶,3季度代開專票是47750元,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),系統(tǒng)算出的納稅金額是47750×10%-1500=3275元 減半征收是1637.5元,我不明白速算扣除數(shù)不是應(yīng)該減750嗎,為什么減1500元。
進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,抵消24年的附加稅怎么做帳
現(xiàn)在用一個(gè)科目就可以的,把這個(gè)應(yīng)收賬款合并到預(yù)收里面就行,借應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款。
應(yīng)收賬款怎么沖銷
你好,我上面給你寫了分錄了,看一下的。
借應(yīng)收賬款, 貸預(yù)收賬款,這一個(gè)就是。