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你好,老師。我要調(diào)整應(yīng)收賬款貸方余額,沒有預(yù)收的情況,就是有沒開發(fā)票客戶,在公賬付款等。我想把余額互沖下,應(yīng)該怎么做分錄

2021-01-13 17:21
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-13 17:52

您好,借預(yù)收貸應(yīng)收即可

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快賬用戶5383 追問 2021-01-14 09:47

這樣不對啊,導(dǎo)致預(yù)收那里增加了

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齊紅老師 解答 2021-01-14 12:19

您好,借預(yù)收是減少預(yù)收

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您好,借預(yù)收貸應(yīng)收即可
2021-01-13
你好,是的,如果看欠債別人的話,是看應(yīng)付賬款的貸方客戶,如果看別人欠你們多少看應(yīng)收賬款借方余額客戶
2020-11-18
一、直接按無票的銷售收入做賬務(wù)處理,分錄是: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 二、應(yīng)收賬款收款平賬,應(yīng)付賬款付款平賬。
2021-11-22
你好,預(yù)收和應(yīng)付賬款都是負(fù)債,而且都是貸方余額,這樣是無法沖銷的
2022-03-03
第一個(gè)對的,第二個(gè)是正確的,第三個(gè)沒有發(fā)票,正常做賬,正常做成本費(fèi)用,但是不允許抵扣所得稅。
2022-02-08
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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