你好對(duì) 填寫表二抵扣?
老師,2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額勾選認(rèn)證,2月份銷項(xiàng)發(fā)票金額抵扣了嗎,老師好,那3月份申報(bào)增值稅是零那么就能正常申報(bào)增值稅,那么2月份銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,那3月份不用納稅率了,老師好對(duì)嗎
月底錄制進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月申報(bào)之前,在勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,對(duì)嗎,老師好。在申報(bào)增值稅,老師好。是不是這樣操作,老師好。
老師好,這家公司從來沒有考過增值稅專用發(fā)票,所以多咨詢您老師好一下,月底公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄制,是不是到3月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,在申報(bào)增值稅,這樣公司2月份銷項(xiàng)發(fā)票就不要繳納稅率,對(duì)嗎,老師好。
老師,你好!請(qǐng)問沒個(gè)月增值稅申報(bào)前是不是要先勾選之前未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票???
老師,你好,我現(xiàn)在申報(bào)4月份的增值稅是申報(bào)前勾選進(jìn)項(xiàng)嗎
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢