開戶存進去的5000是做 其他應付
老師好,我家一般納稅人,有時賬戶沒有錢,有一股東就以他的名義往賬戶存點錢好交費,這分錄是,借,銀行存款,貸,其他應付款~~嗎? 還是,借,銀行存款。貸,其他應收款 怎嗎區(qū)分,甚噢時候用其他應收還是其他應付 但是有時候,公司往賬戶存錢,不想用現(xiàn)金去存太麻煩,就用一股東的個人賬戶直接轉(zhuǎn)到公司賬戶里了,但是銀行顯示是這股東的名字存的,這不是從這股東借款,所以有時我就摘要寫存現(xiàn)金,借,銀存。貸現(xiàn)金可以嗎
老師,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,需要支付貨款的時候都是法人或者其他人把貨款轉(zhuǎn)進公賬,然后在從公賬轉(zhuǎn)到其他公司,然后在收到票,這三步是不是這樣做賬: 其他人轉(zhuǎn)賬: 借:銀行存款 貸:其他應付款-股東 公賬轉(zhuǎn)其他公司 借:應收賬款-客戶 貸:其他應付款-股東 收到票 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應收賬款-客戶
老師,您好。有一筆業(yè)務,某股東以公司的名義貸款一百萬,貸款到賬時,記賬借銀行存款100萬。貸短期借款100萬,股東把錢直接轉(zhuǎn)到他賬戶上,賬務處理為借其他應付款-某股東100萬,貸英航存款100萬。股東這次把錢轉(zhuǎn)回來怎么處理賬務呢
老師,我公司實收資本原來是200萬,后來股東入了驗資戶50萬,分錄如下: 借:銀行存款-美元驗資戶 50萬 貸:其他應付款 -某某股東 50萬 過了一年后,美元驗資戶的錢打給了股東,分錄如下: 借:其他應付款-某某股東 50萬 貸:實收資本 50萬 這樣做合理嗎?
老師,您好!我們公司開對公賬戶的時候股東存了5000到賬戶里,后面在銀行貸了50萬短期借款,貸出來就借了20萬給股東,那開戶存進去的5000是做其他應收還是其他應付呢
1月份支付3月份的工資,工資里面包含了申報個稅的金額,那么個稅的金額是幾月份的
小規(guī)模公司賬戶的錢轉(zhuǎn)到法人私人賬戶,用來采購材料和日常開支,怎樣合理
老師,醫(yī)藥行業(yè)新制度沒有設置“藥品”、“藥品進銷差價”科目,那現(xiàn)在應該怎么核算呢,謝謝
小規(guī)模納稅人升一般納稅人有個年銷售額不超過500萬,這個年銷售額包含政府補貼收入嗎?
京東自營店就是比如價格100.成本50,推廣費20和價格80成本50推廣費16,毛保是0.2.這兩種怎么算毛保費呀,推廣費包含在毛保里面嗎
老師,年初未分配利潤在現(xiàn)金流量表附表里怎么選?可以選凈利潤嗎?謝謝
老師 你好 我想問一下電腦維修服務類的發(fā)票 請問有哪一些是服務類的發(fā)票啊6%的增票有關(guān)電腦維修方面的
老師,請問醫(yī)藥行業(yè)會計制度中還有沒有藥品進銷差價這個科目核算,謝謝
全資子公司虧損,母公司注銷投資款怎么處理
老師,剛?cè)肼氁患夜緵]人交接,查賬發(fā)現(xiàn)上任財務大量存貨未結(jié)轉(zhuǎn)成本,還有大額預收賬款,收了款沒有確認收入的情況,我該如何操作后續(xù)才能把稅務風險轉(zhuǎn)移。
借款20萬做其他應收就可以嗎
借款20萬做其他應收就可以。
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!