你好,做好是計(jì)入固定資產(chǎn)處理的哦
老師我買財(cái)務(wù)軟件時(shí),借其他應(yīng)收款—5000貸銀行存款 5000,借管理費(fèi)用 5000 貸其他應(yīng)收款 5000, 這款軟件不好用,第二個(gè)月更換了另一款3992的,我可以直接做一筆,借管理費(fèi)用-1008 貸其他應(yīng)收款-1008 借銀行存款1008 貸其他應(yīng)收款1008 這樣做可以嗎
您好,固定資產(chǎn)5000元以下,可以直接借管理費(fèi)用3000貸現(xiàn)金嗎
公司辦公室拆裝空調(diào),空調(diào)加長(zhǎng)銅管,做會(huì)計(jì)分錄時(shí),可以直接入借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸銀行存款嗎
那我直接計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎?借銀行存款貸銀行存款??梢詥幔?000元一下的單項(xiàng)資產(chǎn)。
老師,您好,5000元以下的空調(diào),我可以直接走費(fèi)用嗎,借管理費(fèi)用貸銀行存款
請(qǐng)問(wèn)老師,外貿(mào)公司沒有生產(chǎn)能力,如何實(shí)用進(jìn)料加工手冊(cè)進(jìn)出口?
老師,現(xiàn)在在原2024.12月資產(chǎn)負(fù)債表(調(diào)整后的)基礎(chǔ)上,然后根據(jù)2025.1一3月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表及余額,編制新表,怎么編啊?
資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)來(lái)源是哪里,是否需要重分類
老師,出售二手車,車管所出具發(fā)票后,公司還需要再開一張發(fā)票,如果沒有開,要繳納13%的銷項(xiàng)稅是嗎?
不理解,不是按銷售額來(lái)5%支付租金,最低都要150萬(wàn),為何就按100萬(wàn)來(lái)計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債
老師,月末銀行利息收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?
老師,勞務(wù)派遣差額征稅,我們公司分項(xiàng)目好幾個(gè)項(xiàng)目,那收入這塊我是不是的分開,比如主營(yíng)收入-**項(xiàng)目派遣服務(wù)費(fèi),成本這塊也是主營(yíng)成本-**項(xiàng)目人工工資,主營(yíng)成本-**人工社保費(fèi),是這樣賬務(wù)處理嗎?
居民企業(yè)之間借款利息可以稅前扣除嘛,需要什么手續(xù)?
我公司是合伙企業(yè),2024年9月多抵扣了一張作廢發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額3.69元,2024年11月做賬才發(fā)現(xiàn)多抵扣了3.69元,11月份更正報(bào)表的時(shí)候更正錯(cuò)到10月份的報(bào)表,在10月份的報(bào)表上更正了,11月份繳納了3.69元的未交增值稅以及滯納金,現(xiàn)在9月份會(huì)計(jì)賬務(wù)和稅務(wù)報(bào)表金額相差3.69元,這個(gè)賬在2024年9月份、10月份、11月份怎么調(diào),分錄怎么寫?
你好老師,按照最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。土地的租賃費(fèi)是用使用權(quán)資產(chǎn)核算還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行核算