您好,您的分錄沒問題,
老師你好,11月份購買財務軟件,借:其他應收—梁5000,貸:銀行存款5000。借:管理費用一辦公費5000,貸:其他應收款—梁5000。這樣做對嗎? 后來我覺得不好用又換了另外一個財務軟件,價格是3992元,退回1008元,他們是開了3992元的發(fā)票給我,這個月我要怎么做賬才平。謝謝
老師我買財務軟件時,借其他應收款—5000貸銀行存款 5000,借管理費用 5000 貸其他應收款 5000, 這款軟件不好用,第二個月更換了另一款3992的,我可以直接做一筆,借管理費用-1008 貸其他應收款-1008 借銀行存款1008 貸其他應收款1008 這樣做可以嗎
我交社保,做了分錄是 借管理費用-社保 其他應收款-社保 貸銀行存款 發(fā)放工資的時候可以 借:應付職工薪酬5451.25 貸銀行存款5000 其他應收款社保451.25 這樣有沒有問題
老師,你好,預支差旅費:借:其他應收款-個人 貸:銀行存款 回來報銷時:借:管理費用-差旅費 銀行存款 貸:其他應收款-個人 這樣對嗎?如果 是:借:管理費用-備用金 貸:銀行存款
老師您好,做賬是提前借了一筆錢支付但是這筆錢是個掛賬。我做賬可以這樣做嗎。借款時候借:其他應收貸:銀行存款,還款時借:其他應付貸:其他應收。收到掛賬時候是借:銀行存款貸其他應付。剛好這一筆是個借款沖掉掛賬借:銀行存款貸:其他應付
老師,請問賬上有未分配利潤,減資需要繳哪些稅
當月發(fā)生的費用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個稅手續(xù)費返還,應繳增值稅稅額怎么計算?
個稅手續(xù)費返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計算?
合同取得成本為什么不計入當期損益
盈利能力的理論基礎有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉讓股權,凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價轉,是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務發(fā)票~這種可以直接報銷入賬嗎?發(fā)票是預存款發(fā)票?這種和預付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結轉成本按照銷售收入的多少結轉
老師我家賣了一臺設備,有型號18萬監(jiān)測費2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個單位數(shù)量,單價那怎么寫
那么銷售方從新給我開發(fā)票3992,在裝訂憑證時,3992,這張發(fā)票需要裝訂進去嗎?還是只裝訂銷售方退回1008元錢的回單就可以了
您好,您需要后付3992發(fā)票
好的謝謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
小林老師,我們子公司每月向總公司打款8000元,是作為總公司那停車場給子公司運營,但是我們子公司沒有停車場營業(yè)范圍,他們也不去增加營業(yè)范圍,這8000,因為只子公司只營業(yè)停車場5個月,這8000元放在那個科目比較合適,謝謝
這是會議紀要
您好,既然母子公司,就需要按關聯(lián)交易處理,購買服務,收款方開發(fā)票
老師我可以直接做一筆分錄,借管理費用-租賃費9000 貸銀行存款9000 然后把會議紀要一起來做憑證
但是他們也沒有開發(fā)票呢,
您好,是的,沒開票就只能按無票支出
我做上面的分錄對嗎?這樣做
您好,您的分錄沒問題