同學(xué)你好 借應(yīng)付職工薪酬 抵銀行存款 貸其他應(yīng)收款

老師好,我公司剛?cè)肼毜膯T工,試用期的社保直接在工資里扣除了,我怎么做賬呢? 原先: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬- 借:應(yīng)付職工薪酬- 貸:其他應(yīng)收款-職工 銀行存款 這其他應(yīng)收款怎么沖平呢?
張某某在我公司掛社保,給他做了工資,但是發(fā)放工資時(shí)沒(méi)有通過(guò)銀行,是用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款-個(gè)人里面,像這個(gè)應(yīng)該怎么處理掉?
老師,你好,我們之前遺留的賬目,給員工發(fā)的工資但是都掛在他們的往來(lái)款了,但是他們也離職了,這些目前遺留的其他應(yīng)收款10萬(wàn)左右,我應(yīng)該怎么處理呢?
老師你好,應(yīng)付職工300,欠公司200但是之前沒(méi)有掛在其他應(yīng)收款里發(fā)工資時(shí)直接扣了,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師你好請(qǐng)問(wèn)出納報(bào)銷了職工水電費(fèi)500有一部分300收不回來(lái),公司承擔(dān),但是工資表里就做了職工水電費(fèi)扣款欄200,那300沒(méi)有在工資表里體現(xiàn),這個(gè)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
生產(chǎn)企業(yè)出口11月的時(shí)候撤回了10月的免抵退申報(bào),稅務(wù)也同意撤回了,為什么重新導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,征免類型顯示退稅,勾選數(shù)據(jù)也沒(méi)有數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問(wèn)開(kāi)咖啡豆的發(fā)票,大的項(xiàng)目名稱怎么選。
老師這個(gè)銀行存款期末余額是負(fù)數(shù),應(yīng)該在借還是貸方呢
麻煩找下樸老師,老師入賬時(shí)借庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)收入,9月份存入現(xiàn)金時(shí)借銀存,貸庫(kù)存現(xiàn)金,24年1月重復(fù)存入時(shí)借銀存,貸庫(kù)存現(xiàn)金。
單位租的門市 支付的門市租金6000元,門市的物業(yè)費(fèi)7500,門市電費(fèi)450元 用銀行存款支付 怎么做會(huì)計(jì)分錄
我是小規(guī)模納稅人,取得的發(fā)票上面普票只有開(kāi)票人,沒(méi)有領(lǐng)票人,可以嗎?合格嗎
工行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)開(kāi)票,網(wǎng)上可以申請(qǐng)嗎
你好我們公司是一般納稅人,然后9月份的時(shí)候抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在11月的時(shí)候供貨商告知我們發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,需要我們做紅字發(fā)票信息確認(rèn),就是我們確認(rèn)了的話,對(duì)我們來(lái)說(shuō)有沒(méi)有什么分風(fēng)險(xiǎn)(因?yàn)?月份的那部分稅款已經(jīng)抵扣了)
請(qǐng)問(wèn)滅火器屬于固定資產(chǎn)嗎?
老師轉(zhuǎn)的材料費(fèi)備注成票開(kāi)完最終結(jié)算怎么辦

