自然人電子稅務(wù)局扣繳端里面有一個(gè)退付手續(xù)費(fèi)核對(duì)。
老師,您好,個(gè)人所得稅在2021年工2月-4月工資申報(bào)的時(shí)候工資薪金和勞務(wù)重復(fù)申報(bào)了;在2022年3月份更正申報(bào)的把工資重復(fù)的那部分去掉了,其他數(shù)據(jù)沒(méi)變,工資薪金也申請(qǐng)退稅了,但個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候勞務(wù)工資有問(wèn)題,顯示已申報(bào)未繳稅,請(qǐng)問(wèn)這種情況是哪里有問(wèn)題?需要到那個(gè)部門(mén)處理?
0老師好我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司有個(gè)員工在2023年1月5號(hào)就離職了,現(xiàn)這兩天要給員工發(fā)1月的工資,因?yàn)檫@個(gè)員工只上了5天班,所以只給5天的工資,并且這個(gè)員工1月的社保公積金公司已經(jīng)沒(méi)有給繳納了,這種情況下這個(gè)離職的員工1月這幾天的工資,我還要幫他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎,我應(yīng)該在2月申報(bào)1月個(gè)人所得稅的時(shí)候給他改成非正常狀態(tài),還是在3月申報(bào)2月的時(shí)候改成非正常狀態(tài)?
2022年度個(gè)人所得稅扣繳手續(xù)費(fèi)退付工作己開(kāi)始分批安排進(jìn)行,接通知貴公司現(xiàn)可通過(guò)扣繳端或WEB端扣繳功能核對(duì)分戶清冊(cè)和結(jié)報(bào)單,進(jìn)行手續(xù)費(fèi)確認(rèn)并提交申請(qǐng),也可到納稅服務(wù)大廳辦理,這是稅務(wù)專管員發(fā)的,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)是怎么操作的
老師,這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1142,15號(hào)更正申報(bào)的金額是855。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問(wèn)題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。我們這邊打算,從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資里面來(lái)扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。賬務(wù)處理的話,是不是借:管理費(fèi)用-員工工資287 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資287 ;借:應(yīng)付職工薪酬-工資287,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅287?是這樣做嗎?
老師,這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1142,15號(hào)更正申報(bào)的金額是855。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問(wèn)題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。我們這邊打算,從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資里面來(lái)扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。賬務(wù)處理的話,是不是借:管理費(fèi)用-員工工資287 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資287 ;借:應(yīng)付職工薪酬-工資287,借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅-287?是這樣做嗎?
老師,您好!我想問(wèn)下稅金和附加登記明細(xì)賬 應(yīng)交稅費(fèi)~城市維護(hù)費(fèi)、教育費(fèi):地方教育費(fèi)借貸關(guān)系登在一起嗎?謝謝
你好,請(qǐng)問(wèn)社保公司至少要交一個(gè)人嗎?因?yàn)楣締T工都不愿意交,所以目前公司一個(gè)人都沒(méi)有交,這樣可以嗎?
老師,24年處理固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的折舊,在做A105080納稅調(diào)整表中,那個(gè)本年折舊金額是用計(jì)提的總額減去結(jié)轉(zhuǎn)的折舊額的數(shù)據(jù)填嗎?比如折舊了100萬(wàn),處置時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借方10萬(wàn),填本年折舊攤銷額是寫(xiě)90萬(wàn)對(duì)嗎?
甲公司一般納稅人,4月增值稅進(jìn)項(xiàng)45000,4月銷項(xiàng)為43000元,那么4月增值稅申報(bào)抵43000,留抵2000元,如,賬如何做
員工工裝是否屬于合理支出?能否對(duì)公轉(zhuǎn)賬?
稅務(wù)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更了 工商那邊沒(méi)有變更對(duì)于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人來(lái)說(shuō)有影響嗎
我們的辦公室和車都是老板名下的可不可以寫(xiě)個(gè)租賃合同,房租和車最多能寫(xiě)多少的租金?要去交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于發(fā)票開(kāi)具規(guī)范的文件是什么意思就是包含建筑服務(wù)發(fā)票跟不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票必填信息,貨物銷售需要有規(guī)格型號(hào)要求的
小規(guī)模公司連續(xù)開(kāi)票超500萬(wàn),會(huì)強(qiáng)制成為一般納稅人嗎?
老師您好,想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 公司7月份認(rèn)繳注冊(cè)資本100萬(wàn)(分別為A股東70,B股東30) 7月收到B股東投資款11萬(wàn)元,已經(jīng)全部入賬實(shí)收資本,已經(jīng)繳納印花稅 同年11月公司的認(rèn)繳金額變更為10萬(wàn),這時(shí)候11月的賬務(wù)如何處理好一點(diǎn),轉(zhuǎn)回給股東處理可以嗎,還是如何
是不是在這里面申請(qǐng)?
對(duì)的,是的,是這么做的。