你好,沒有虛增的借帶投物資貸應(yīng)付賬款,這個也可以的。
1.ABC會計師事務(wù)所的A注冊會計師負(fù)責(zé)審計甲公司2020年度財務(wù)報表。審計工作底稿中與函證相關(guān)的部分內(nèi)容摘錄如下:(1)甲公司在乙銀行開立了一個用以繳納稅款的專門賬戶,除此以外,與乙銀行沒有其他業(yè)務(wù)關(guān)系。A注冊會計師認(rèn)為,該賬戶的重大錯報風(fēng)險很低且對財務(wù)報表不重要,未對該賬戶實施函證程序。(2)A注冊會計師在函證應(yīng)收賬款時,未在詢證函中列示賬戶余額,而是要求被詢證者提供余額信息,以應(yīng)對應(yīng)收賬款高估的錯報。(3)對于甲公司的關(guān)聯(lián)方交易,A注冊會計師僅函證關(guān)聯(lián)方交易的交易金額。(4)被詢證者將回函直接寄至甲公司,甲公司將其轉(zhuǎn)交給A注冊會計師,考慮到信封完整,并未顯示有打開的痕跡,A注冊會計師認(rèn)為該回函是可靠的。(5)鑒于對60%其他應(yīng)付款余額實施函證程序未發(fā)現(xiàn)錯報,A注冊會計師推斷其余40%的其他應(yīng)付款余額也不存在重大錯報,無須實施進一步審計程序。要求:針對上述第(1)至(5)項,逐項指出A注冊會計師的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),簡要說明理由。應(yīng)結(jié)合填列賬戶理解,如果填列數(shù)據(jù),企業(yè)的應(yīng)收是對方的應(yīng)付,
老師,我們報表上應(yīng)收賬款掛賬金額過大。原因是有幾筆應(yīng)收賬款,甲方是代發(fā)了農(nóng)民工工資,但是兼職會計不知道,他仍然掛在應(yīng)收賬款的,并沒有掛過應(yīng)付賬款。甲方是2020年和2021年代發(fā)出去的?,F(xiàn)在公司是在審計,是審2019-2022年6月30日。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)是想審計那邊直接將甲方代發(fā)農(nóng)民工工資的調(diào)掉。就是沖減對應(yīng)代發(fā)農(nóng)民工工資金額的應(yīng)收賬款。您看一下我跟審計這位老師說的。我劃紅線的那句話,我沒明白什么意思。
親想請教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個代付的30萬后,還差他20萬未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他(因為對方還欠他一些錢,加上我們這個30萬,合計有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個賬平不了是吧,因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因為正常模式是甲方退回30萬給到我們,他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個賬外賬還是平不了是吧?
甲方給我們開詢證函,詢證函上有金額較大應(yīng)付賬款,但我們公司賬上沒有應(yīng)收,因為甲方一直對我們的產(chǎn)品沒有進行驗收。請問老師甲方是不是虛增成本,甲方違反了什么法律法規(guī)。
我們公司開發(fā)的軟件,甲方一直不驗收、不給錢。但是近三年給我們發(fā)的詢證函上應(yīng)付賬款金額都是應(yīng)給我司剩余合同款金額還顯示已開票(實際上我司根本沒有開票),甲方已經(jīng)掛賬應(yīng)付賬款三年了。 甲方這么記賬是不是虛增成本,我們公司是不是可以根據(jù)詢證函去催款?
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時有進項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
借在途物資,貸應(yīng)付賬款
應(yīng)付賬款已經(jīng)三年了,但是甲方一直不驗收。
而且詢證函上顯示是已開票收入,我們根本沒開票
你好,那你可以在這里面寫不正確蓋章
老師,那對方這么記賬違反記賬規(guī)則嗎?
提供與實際業(yè)務(wù)不符的詢證函
收到。老師,我想知道甲方這么記真的是可以的嗎?這是不是虛增成本?。?
你好,所以你在這里蓋上不正確的章就可以的 不管你蓋上了,符合實際要求是正確的話,他也抵扣不了,因為沒有發(fā)票,不是說你們單位蓋上了章,他就可以抵扣。
那甲方為什么把這筆款掛賬呢?應(yīng)付賬款多那么多錢。
你好,很有可能這個產(chǎn)品它已經(jīng)使用了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成成本三年了,他也能不入庫嗎?