那應(yīng)繳稅是15萬??1%等于1500
小規(guī)模納稅人 如果開了40萬的增值稅專用發(fā)票 有上個季度的4萬發(fā)票紅沖 那增值稅就是360000??1% 企業(yè)所得稅就是[(400000?進(jìn)來的材料票)??5%]?進(jìn)項稅額 是這樣算嗎
小規(guī)模納稅人增值稅1%執(zhí)行,開專票銷售額10萬,普票銷售額5萬(增值稅申報表已填入免稅欄),填附表減免額時,是填10萬*2% 還是填15萬*2%?
老師,那個個體戶月銷售額10萬內(nèi)是免稅的,那下面這幾種情況該如何交稅呢? 1、開具普票5萬,專票3萬; 2、開具普票9萬,專票3萬; 3、開具普票11萬,專票3萬。
小規(guī)模納稅人,月銷售額15萬,5萬開的3%的專票,10萬開的1%的普票,那應(yīng)繳稅是15萬??1%等于1500,還是5萬??3%?10萬??1%等于2500?
如果小規(guī)模納稅人一季度收入50萬,其中銷售貨款,專票開具3%的15萬,1%的專票開具5萬貨物,普通發(fā)票開具20萬,無票收入10萬,都是含稅金額 ,那么專票都要交稅,向這種有1%和3%的專票,那么只有2%的15萬填減免費(fèi)申報表,?后面30萬都是1%,免稅,填10行
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計入了長期待攤費(fèi)用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
不是說專票開多少就按多少交嗎?
嗯嗯,看花眼了是15萬??5%,沒超過30萬,普票不交
怎么又??5%了,按月申報,銷售額15萬,5萬開的百分之3的專票,10萬開的百分之一的普票,應(yīng)該交多少稅?不是說專票按多少開就交多少的稅嗎?
按月申報,就是5萬??3%?10萬??1%=2500