你好 請問一下,你們是銷售什么,即需要知道你們的增值稅是多少
老師,我們收到一筆錢30萬,給對方開票。用這30萬購買材料,供應(yīng)商又給我們開票,一筆錢開了兩次發(fā)票,增值稅,附加稅,所得稅會不會重復(fù)交呢
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個點,增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會少扣一點,是這樣的嗎
老師,我們找別人公司走了一筆賬,含稅金額是52000.對方是一般納稅人,增值稅6%.現(xiàn)在我們要給他開多少錢的含稅金額才能讓他不虧呢?我們是小規(guī)模.增值稅3%.
老師好:我們成本是含稅19372.5元開票給對方專票含稅9萬元,收取對方9000元管理費,我們扣除成本和管理費和增值稅附加稅等,還要付給別人多少錢我們才算合適不知道對方說的這個價是不是合理的早,具體怎么算的?(對方說他們開票57000元6%發(fā)票給我們并付款給對方)
老師,我們要收一筆不含增值稅和附加稅的資金是654699.15元,麻煩您給算一下對方需要給我們多少錢我們才能收到這筆錢,增值稅附近稅都要算到對方那
請問小規(guī)模納稅人6月開具的數(shù)字電子普票忘記入賬,可以在7月補入賬嗎?
租別人的包裝材料,還沒開發(fā)票,先記入主要生產(chǎn)成本科目嗎
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報個稅報誰的
yuangong員工當(dāng)月離職當(dāng)月就發(fā)工資給他以及離職遣散金怎么申報個稅,因為當(dāng)月個稅不是報了上個月的工資嗎
公司蓋電子印章,電子印章是怎么形成的,是花錢制作生成的嗎?生成一次之后是不是永久可以使用?
在稅務(wù)稽查中,增值稅申報收入與企業(yè)所得稅申報收入之間的不一致經(jīng)常受到關(guān)注。導(dǎo)致這種差異的可能原因有哪些?
為什么不用合同資產(chǎn)或者合同負(fù)債而用合同結(jié)算呢?還有第三題合同損失金額怎么算的?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,1.享受免抵退2.只免稅不退稅3.出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,請問老師,這三種情況下,進(jìn)項稅額處理的區(qū)別,是抵扣還是轉(zhuǎn)出,如果轉(zhuǎn)出無法區(qū)分內(nèi)外銷怎么轉(zhuǎn)出?
老師,下個月我就打算重新找工作,面試上班了。老師能不能幫忙大體想想: 1:找工作和面試之前需要提前做好哪些方面的準(zhǔn)備? 2:中小企業(yè)會計,面試的時候,最經(jīng)常遇到的問題是什么? 3:上崗以后,一開始不熟悉企業(yè),會計工作應(yīng)該從哪幾個具體方面切入,(先看看什么,再看看什么,能更有助于全面了解和融入企業(yè),順利開展工作? 謝謝老師
認(rèn)繳制變成實繳怎么操作,直接賬上做了就行,還是需要去質(zhì)量監(jiān)督局辦理手續(xù)呢?
老師,增殖稅是9
是租金,對方承擔(dān)增值稅和附加稅,我們凈收益是654699.15元,
這個是這樣計算的 增值稅654699.15*9%=58923 附加稅58923*12%=7071
老師,這樣算倒推過去是不對的,附加稅不是10%嗎
這個默認(rèn)是城建稅7%,教育費附加3%,地方教育費附加2% 你說的10%,可能是城建稅調(diào)整為5%
對啊,你這樣算的是719513.34,倒推一下不對啊
你倒退算出來是什么數(shù)字,我看一下