不重復(fù),一個(gè)是你的收入,一個(gè)是你的成本。增值稅是按增值額計(jì)算繳納的。 假如你是小規(guī)模納稅人,嗯,你的增值稅是3%,你購(gòu)進(jìn)的也是3%,因?yàn)椴荒艿挚圻M(jìn)項(xiàng)會(huì)導(dǎo)致增值稅,附加稅,重復(fù)交稅。
老師,我們購(gòu)買(mǎi)一批材料,原來(lái)合同是不含稅價(jià)15萬(wàn),我們付了15萬(wàn)過(guò)去,對(duì)方開(kāi)13%發(fā)票15萬(wàn)元給我們,叫我們現(xiàn)金付6%的稅款9000元到供應(yīng)商私人賬戶(hù),現(xiàn)在我們不想通過(guò)現(xiàn)金付,想對(duì)方把稅金部分也開(kāi)票給我們,供應(yīng)商開(kāi)9000的票又產(chǎn)生稅中稅號(hào)請(qǐng)問(wèn)怎么換算,稅中稅也由我們承擔(dān),那我們公司要補(bǔ)付多少錢(qián)給供應(yīng)商
老師,我們收到一筆錢(qián)30萬(wàn),給對(duì)方開(kāi)票。用這30萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)材料,供應(yīng)商又給我們開(kāi)票,一筆錢(qián)開(kāi)了兩次發(fā)票,增值稅,附加稅,所得稅會(huì)不會(huì)重復(fù)交呢
老師,開(kāi)承兌銀行會(huì)給你一個(gè)承兌協(xié)議,比如我開(kāi)了兩個(gè)公司的承兌一個(gè)30萬(wàn)一個(gè)100萬(wàn),共130萬(wàn)但是其中開(kāi)30萬(wàn)的公司我把銀行填錯(cuò)了導(dǎo)致不能轉(zhuǎn)給對(duì)方,要撤票,現(xiàn)在銀行讓重新提交一次,再給我開(kāi)一次就相當(dāng)于我又簽了一筆30萬(wàn)的銀行承兌協(xié)議,這到后期承兌到期,兌付的時(shí)候會(huì)不會(huì)讓多付錢(qián)啊,或者會(huì)不會(huì)有有什么其他影響的啊
老師,如果我們公司做了一項(xiàng)業(yè)務(wù),收客戶(hù)100萬(wàn)廣告費(fèi),付供應(yīng)商100萬(wàn)廣告費(fèi),但是供應(yīng)商會(huì)給我們6萬(wàn)的優(yōu)惠,只是次年返給我們,今年我們是正常給客戶(hù)開(kāi)100萬(wàn)的發(fā)票,供應(yīng)商給我們開(kāi)100萬(wàn)的發(fā)票,次年供應(yīng)商會(huì)在開(kāi)一筆6萬(wàn)的負(fù)數(shù)發(fā)票同時(shí)把錢(qián)打給我們,那今年我們做收入和成本的時(shí)候是能做106萬(wàn)的收入,和100萬(wàn)的成本的嗎?,稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)為我們公司報(bào)收入沒(méi)有交增值稅,因?yàn)檫@6萬(wàn)的收入是次年供應(yīng)商開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的
老師好!公司有筆外包業(yè)務(wù),對(duì)方一次性打款給我們公司25萬(wàn),我們公司開(kāi)票給對(duì)方,這筆25萬(wàn)款包括增值稅及附加稅,咨詢(xún)老師增值稅及附加稅合計(jì)多少稅率?這筆25萬(wàn)要不要包含企業(yè)所得稅?
請(qǐng)問(wèn):個(gè)人到稅務(wù)局貸開(kāi)票,所得稅還得企業(yè)代扣代繳嗎
我是北京的一家物流公司,購(gòu)買(mǎi)的電車(chē)很多輛,有一百多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,老板想讓退稅,請(qǐng)問(wèn)可行嗎
老師請(qǐng)教下,華億是二手房東租廠房給艾米,重租這種情況華億還要不要交其他稅費(fèi)呢?
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師代收代付這個(gè)扣除25個(gè)點(diǎn)后打給對(duì)方發(fā)票怎么開(kāi)?分錄如何做呢?
老師,法人自己從公戶(hù)轉(zhuǎn)出一筆1000元的工資,我怎么做分錄
當(dāng)月車(chē)間沒(méi)有生產(chǎn)產(chǎn)品,車(chē)間固定資產(chǎn)提折舊科目是制造費(fèi)用,還是管理費(fèi)用
老師,內(nèi)賬,單位收到某公司預(yù)付貨款,電子承兌,我入賬借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款可以唄?不設(shè)預(yù)收賬款科目?
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
我現(xiàn)在錄25年1月單據(jù),發(fā)現(xiàn)24年12月多計(jì)提了城建稅,地方教育費(fèi)附加,少計(jì)提了企業(yè)所得稅。那24年企業(yè)所得稅年報(bào)咋整。建議怎么操作比較好也比較方便。
到底是重復(fù),還是不重復(fù)呀?增值稅,附加稅,重復(fù)交,所得稅不用重復(fù)交嗎?
小規(guī)模納稅人或簡(jiǎn)易計(jì)稅就存在重復(fù),如果是一般納稅人就不存在重復(fù)計(jì)價(jià),因?yàn)橐话慵{稅人的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,所得稅不重復(fù),因?yàn)槭鞘杖霚p成本支出等于所得,收入支出相同就沒(méi)有所得,也就不用交所得稅
嗯嗯,明白了
滿(mǎn)意請(qǐng)給老師五星好評(píng)哈!