你好同學(xué),你好同學(xué)開52000,你開專票增值稅3%,他是能抵扣的,不虧
我們公司是一般納稅人(增值稅6個(gè)點(diǎn)) 。先在要開票給客戶10萬(含稅)?,F(xiàn)在要付給供應(yīng)商5萬(小規(guī)模只能開3個(gè)點(diǎn))?,F(xiàn)在我要怎么計(jì)算才能平衡。意思是我要給客戶加收多少錢才能彌補(bǔ)我進(jìn)項(xiàng)3個(gè)點(diǎn)不是6個(gè)點(diǎn)的差額
老師,我們找別人公司走了一筆賬,含稅金額是52000.對(duì)方是一般納稅人,增值稅6%.現(xiàn)在我們要給他開多少錢的含稅金額才能讓他不虧呢?我們是小規(guī)模.增值稅3%.
我們收到一筆錢是客戶打過來的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個(gè)點(diǎn),那就承擔(dān)5458.31元稅,現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢,對(duì)方是小規(guī)??梢蚤_專票,稅點(diǎn)是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問我們需要開具給對(duì)方多少錢?讓對(duì)方給我們開具多少錢的發(fā)票?
我們公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)方是一般納稅人,需要增值稅專用發(fā)票抵扣,我們公司可以給他們開專票嗎?電子票,稅率最多能開多少呢?
老師,請(qǐng)問如果是一般納稅人,稅率6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在對(duì)方開具給我們的是普票,含稅金額是1萬,請(qǐng)問我們要多少金額才能不盈也不虧?請(qǐng)列示下計(jì)算公式
老師請(qǐng)問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤(rùn)金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤(rùn)和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧?rùn)做的太高了,其實(shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
老師,這個(gè)賬怎么算啊,是個(gè)什么思路?
你好同學(xué),是這樣的,他們公司開票要交(52000/1,06)*6%=2943.4元的稅,你們只能開3%專票,所以你們要開票(2934.4/3%)*1.03=100747.73元的增值稅專用發(fā)票
我們只是過了個(gè)賬52000.我要給他們開十萬的含稅金額?那多了一倍啊,老師
是的同學(xué),你們稅率只能開3%專票
我開十萬的票,他們一共收到52000含稅,也不可能給我打10萬給我呀
是不是我哪里表達(dá)錯(cuò)了
你要他們不虧,你開票的增值稅要抵消他們開票的增值稅,你們之間的開票稅率差了1倍,你想要他們不虧損只能開10萬發(fā)票,低于這個(gè)數(shù)字他們就是要多交稅金的