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老師,我們找別人公司走了一筆賬,含稅金額是52000.對(duì)方是一般納稅人,增值稅6%.現(xiàn)在我們要給他開多少錢的含稅金額才能讓他不虧呢?我們是小規(guī)模.增值稅3%.

2022-09-13 22:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-14 09:01

你好同學(xué),你好同學(xué)開52000,你開專票增值稅3%,他是能抵扣的,不虧

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快賬用戶3539 追問 2022-09-14 09:35

老師,這個(gè)賬怎么算啊,是個(gè)什么思路?

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齊紅老師 解答 2022-09-14 11:46

你好同學(xué),是這樣的,他們公司開票要交(52000/1,06)*6%=2943.4元的稅,你們只能開3%專票,所以你們要開票(2934.4/3%)*1.03=100747.73元的增值稅專用發(fā)票

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快賬用戶3539 追問 2022-09-14 11:51

我們只是過了個(gè)賬52000.我要給他們開十萬的含稅金額?那多了一倍啊,老師

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齊紅老師 解答 2022-09-14 11:52

是的同學(xué),你們稅率只能開3%專票

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快賬用戶3539 追問 2022-09-14 11:52

我開十萬的票,他們一共收到52000含稅,也不可能給我打10萬給我呀

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快賬用戶3539 追問 2022-09-14 11:52

是不是我哪里表達(dá)錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2022-09-14 13:03

你要他們不虧,你開票的增值稅要抵消他們開票的增值稅,你們之間的開票稅率差了1倍,你想要他們不虧損只能開10萬發(fā)票,低于這個(gè)數(shù)字他們就是要多交稅金的

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你好同學(xué),你好同學(xué)開52000,你開專票增值稅3%,他是能抵扣的,不虧
2022-09-14
您好,這樣是無法判斷出虧不虧,盈利不盈利的。
2024-05-17
你好,增值稅18000×1%, 附加稅等于18000×1%*6% 印花稅18000乘以萬分之3減半 企業(yè)所得稅,你看下你利潤(rùn)是多少,小型微利企業(yè)是5%的,這幾個(gè)加起來就行。
2024-05-11
同學(xué),你好 你是想要使得進(jìn)項(xiàng)=銷項(xiàng)嗎??
2023-08-29
差額做營業(yè)外收入的
2021-07-30
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