好,沒有發(fā)票的業(yè)務不影響財務正常核算,可以正常計入相關成本,但是不能稅前扣除。
老師您好,我2018年底有一筆應付款,對方未開發(fā)票,所以一直掛賬,現(xiàn)在對方公司注銷了,開不出來發(fā)票,這個款我公司確定不會付出去了,我應該怎么做賬務處理啊?
老師您好,我們小規(guī)模建設設備租賃公司,當時缺成本票,然后找了客戶給我們開的成本票,這個錢也不會付給對方,我當時做賬是借:勞務成本-租賃費。貸:其他應付款-xx.老師,現(xiàn)在賬上就是其他應付款這里一直掛了這一筆,我想著把賬調(diào)平,這筆分錄應該怎么做呢
老師,你好,我們公司開通了銀行的一項收款碼收款(用微信或支付寶支付貨款,收入會直接到銀行)然后有筆錢,我們是一筆頭做的憑證是,借 銀行存款,貸 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 其中有一筆,在下月又開了發(fā)票,那么請問我應該怎么操作處理。
老師,您好,建筑公司支付機械租賃款后,三年了,對方一直不開發(fā)票,該筆款項支付時掛在其他應收款里,請問該怎么處理。
請問老師:2020年的時候我們有三個員工公司是法人代付的,一直掛在其他應付款里,現(xiàn)在經(jīng)協(xié)商,這筆錢法人自己支付了,那公司的賬務處理該怎么做調(diào)整???
公司購入車輛公司收到機動車發(fā)票,車輛用于銷售人員跑業(yè)務,和接待客戶,能夠抵扣
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,最后如果有免抵稅額,需要繳納附加稅,那么,這個免抵稅額還需要結轉(zhuǎn)到下個月嗎?
25年在信用平臺里修改了22年的工商年報的稅金繳納金額,當時少統(tǒng)計了最后一個月稅金,企業(yè)會因為修改了這個數(shù)據(jù)被列入異常名錄嗎?
公司購入車輛那些情況公司收到機動車發(fā)票不能抵扣呀
老師,如果員工收入是0,公司幫個人承擔個人部分社保,那個稅申報系統(tǒng)要不要體現(xiàn)該員工啊?
老師,這個題答案部分固定成本的計算和2023年銷售收入為啥是銷售量的那個比?還有答案部分的最后一句話。2023年預計息稅前利潤。這個用的是哪個公式?
老師,這個月申報包含16號嗎
老師您好,25年修改了22年工商年報數(shù)據(jù),直接在公示平臺修改的稅金少填了,企業(yè)會被列入異常名錄嗎?
25年修改了22年工商年報中的數(shù)字會跳出異常嗎
25年修改了22年工商年報的繳稅數(shù)字,當時少填了一個月的數(shù)字,會觸發(fā)再次審核嗎?
那現(xiàn)在該怎樣做賬
之前已經(jīng)做借:其他應收款,貸:銀行存款
直接將這個計入相關成本,可以
現(xiàn)在是否能做借:工程施工,貸:其他應收款
對的,對的,這樣其他應收款就平了
然后到次年做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎
對的這塊不能稅前扣除,要調(diào)增
納稅調(diào)增時又怎么做賬
你好,納稅調(diào)增主要是針對從稅務口徑考慮。接調(diào)整申報表就可以。不影響財務賬務的處理。
那就是不做賬務處理,在報表上調(diào)增就行,是吧
是的,這是稅快永久性差異
企業(yè)所得稅匯算清繳時,調(diào)增交的企業(yè)所得稅怎么做賬
補計提企業(yè)所得稅時: 借:以前年度損益調(diào)整——補計提所得稅 貸:應交稅費——應交所得稅 2、企業(yè)補繳企業(yè)所得稅及滯納金時: 借:應交稅費——應交所得稅 營業(yè)外支出——滯納金 貸:銀行存款