你好,實(shí)收資本沒有到賬,根本不需要這樣做分錄,你應(yīng)當(dāng)把之前的分錄紅沖掉
老師,之前公司做賬實(shí)收資本沒到賬了,就做了借:其他應(yīng)收款(法人和股東) 貸:實(shí)收資本,現(xiàn)在需要調(diào)整下,做的:借:實(shí)收資本 貸:其他應(yīng)付款,那其他應(yīng)收款需要做調(diào)整嗎。?
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會(huì)一直掛在賬上,但實(shí)際沒有這么多錢呢?是沒轉(zhuǎn)收入嗎?
老師好,想問一下,公司要注銷的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上還有其他應(yīng)收款和實(shí)收資本,其他應(yīng)收款該怎么處理?實(shí)收資本需要做什么賬務(wù)處理嗎?
老師好,請(qǐng)問實(shí)收資本沒有到賬,成立那年賬上就有借:實(shí)收資本 貸 其他應(yīng)收款。這個(gè)其他應(yīng)收款一直掛在賬上,怎么處理好?
老師好請(qǐng)問一下,公司成立時(shí)上任會(huì)計(jì)就把實(shí)收資本掛在了其他應(yīng)收款老板的名下,而實(shí)收資本沒有實(shí)際到位本來不應(yīng)該做賬務(wù)處理的,我現(xiàn)在是把她原來做的分錄沖銷好,還是不做任何處理好?
某企業(yè)2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)上月稅款,因沒有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個(gè)月開的票,這個(gè)月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦?
找a同事給b同事代領(lǐng)工資,即b同事個(gè)稅正常申報(bào)但工資打到a同事銀行卡里,問題一:委托協(xié)議必須附在憑證后面嗎,是通過網(wǎng)銀代發(fā)工資模塊給員工發(fā)的工資,銀行回單不會(huì)體現(xiàn)哪名員工對(duì)應(yīng)多少工資,這種情況需要把委托書附在憑證后面嗎。 問題二收到工資,不一定轉(zhuǎn)給委托方b,可能轉(zhuǎn)給其他人,這種情況,不在委托書里寫明轉(zhuǎn)給誰可以嗎,a和b之間沒有異議,公司也沒異議
老師,籌辦期發(fā)生的費(fèi)用想要在當(dāng)年一次性扣除,有限額扣除的費(fèi)用,比如職工福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi),記入管理費(fèi)或銷售費(fèi)用時(shí),二級(jí)科目用福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是籌辦費(fèi)?
排骨的稅收分類編碼是什么
老師監(jiān)理老師報(bào)名費(fèi)做什么科目
都好幾年了,可以紅沖嗎?
你好,有錯(cuò)誤,當(dāng)然是可以紅沖的
好的,謝謝老師!
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。