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老師,之前公司做賬實(shí)收資本沒到賬了,就做了借:其他應(yīng)收款(法人和股東) 貸:實(shí)收資本,現(xiàn)在需要調(diào)整下,做的:借:實(shí)收資本 貸:其他應(yīng)付款,那其他應(yīng)收款需要做調(diào)整嗎。?

2020-10-21 18:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-21 18:59

你好,其他應(yīng)收款需要重值錢的分錄,做相反的就可以。

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快賬用戶6059 追問 2020-10-21 19:03

老師,調(diào)整的話那就做:借:其他應(yīng)收款(法人和股東) 貸:實(shí)收資本,借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款,這兩筆對(duì)嘛?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:04

直接借實(shí)收資本貸其他應(yīng)收款就可以。

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快賬用戶6059 追問 2020-10-21 19:05

老師,那數(shù)據(jù)還做最初的那個(gè)數(shù)據(jù)就好嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:09

你好,我沒看懂什么意思,這不是相反的分錄嗎?

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快賬用戶6059 追問 2020-10-21 19:15

老師~~之前會(huì)計(jì)做的,已經(jīng)2年了,這種情況會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查,在一個(gè)其他應(yīng)收款也有了一定的數(shù)據(jù)?這要怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:16

稅務(wù)局會(huì)問起來的,而且你一修改了你的實(shí)收資本,你的工商局年報(bào)也有風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶6059 追問 2020-10-21 19:17

老師·~那這種情況怎么處理合適

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:18

金額很大嗎?如果金額不大的話,建議你們股東借錢支付過來,你做帳之后再轉(zhuǎn)出去。

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快賬用戶6059 追問 2020-10-21 19:20

老師·~就是好幾百萬呢,那賬務(wù)該怎么辦,請(qǐng)指教

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:21

你以前的是工商年報(bào)申報(bào)了嗎?

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快賬用戶6059 追問 2020-10-21 19:22

老師·~全部都申報(bào)了,但是實(shí)收資本認(rèn)繳是實(shí)際數(shù)據(jù)··

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快賬用戶6059 追問 2020-10-21 19:23

老師·~按你說的做相反的數(shù)據(jù),其他應(yīng)收款就是負(fù)數(shù)的幾百萬,這怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:23

交不全你就紅沖如果能交錢了就借錢交上來,就這兩個(gè)選擇,沒有其他的。

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快賬用戶6059 追問 2020-10-21 19:31

好的老師·~那其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)合適嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:37

可以 就是其他應(yīng)付款的

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快賬用戶6059 追問 2020-10-21 19:40

老師,那以后收到實(shí)收資本怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:41

借銀行存款貸實(shí)收資本。

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快賬用戶6059 追問 2020-10-21 19:42

老師,那我之前做的其他應(yīng)收款的實(shí)收資本怎么轉(zhuǎn)過來?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:43

借實(shí)收資本貸其他應(yīng)收款不是這么做了嗎?讓你紅沖啦。

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你好,其他應(yīng)收款需要重值錢的分錄,做相反的就可以。
2020-10-21
您好,分錄紅字沖回。
2020-10-21
你好!借實(shí)收資本 貸其他應(yīng)付款
2023-08-23
這樣處理事可以的哈 同學(xué)
2023-12-26
你好,經(jīng)過股東大會(huì)批準(zhǔn)是可以的呢,在沒有其他債務(wù)的前提
2023-02-16
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