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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年12月發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)2日,企業(yè)自行開發(fā)的一項行政部門管理用M非專利技術(shù)的研發(fā)活動結(jié)束,達到預(yù) 定用途。其中,研究階段自本年1月1日開始至6月30日結(jié)束,共發(fā)生支出600 000元,不符合 資本化確認條件;開發(fā)階段自本年7月1日開始至12月2日結(jié)束,共發(fā)生支出300 000元,全部 符合資本化確認條件。企業(yè)預(yù)計M非專利技術(shù)的受益年限為5年,殘值為零,采用直線法進 行攤銷。 (2)10日,購入一臺不需要安裝的N生產(chǎn)設(shè)備,取得經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證的增值稅專用發(fā) 票注明的價款為800 000元,增值稅稅額為104 000元,款項尚未支付。 (3)12日,N生產(chǎn)設(shè)備運達并交付使用。以銀行存款支付N設(shè)備運輸費,取得經(jīng)稅務(wù)機 關(guān)認證的增值稅專用發(fā)票注明的運輸費為3 000元,增值稅稅額為270元。 要求:會計分錄

2023-02-22 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-22 21:37

1借研發(fā)支出費用化支出600000 -資本化支出300000 貸銀行存款900000

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-22 21:38

2借固定資產(chǎn)800000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅104000 貸應(yīng)付賬款904000

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-22 21:39

3借固定資產(chǎn)3000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅270 銀行存款3270

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1借研發(fā)支出費用化支出600000 -資本化支出300000 貸銀行存款900000
2023-02-22
1借研發(fā)支出—費用化支出600000 貸銀行存款600000
2021-06-23
同學(xué)你好 1; 借,研發(fā)支出一費用化支出600000 貸,銀行存款 借,管理費用600000 貸,研發(fā)支出一費用化支出600000 借,研發(fā)支出一資本化支出300000 貸,銀行存款300000 借,無形資產(chǎn)300000 貸,研發(fā)支出一資本化支出300000 2。3; 借,固定資產(chǎn)803000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項104270 貸,應(yīng)付賬款904000 貸,銀行存款3270
2021-06-23
您好 (1)編制2日購入N生產(chǎn)設(shè)備的會計分錄。 借:固定資產(chǎn)800000%2B3000=803000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額104000%2B270=104270 貸:銀行存款803000%2B104270=907270 (2)計算N生產(chǎn)設(shè)備每月折舊額并編制計提折舊的分錄。 (803000-3000)/5/12=13333.33 借:制造費用 13333.33 貸:累計折舊 13333.33 (3)編制1月1日-6月30日研究階段發(fā)生研發(fā)支出的分錄及研究階段結(jié)束結(jié)轉(zhuǎn)支出分錄。 借:研發(fā)支出-費用化支出600000 借:研發(fā)支出-資本化支出300000 貸:銀行存款 900000 借:管理費用 600000 貸:研發(fā)支出-費用化支出 600000 借:無形資產(chǎn) 300000 貸:研發(fā)支出-資本化資產(chǎn) 300000
2022-05-04
1借固定資產(chǎn)803000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額104270 貸銀行存款907270
2022-05-06
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