差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們有筆其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到費(fèi)用里去,但沒(méi)有發(fā)票,我賬務(wù)處理還是做費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增是嗎,另外一筆其他應(yīng)付款貸方有余額,確認(rèn)不會(huì)再付款了,我做營(yíng)業(yè)外收入還是沖減費(fèi)用呢?
老師您好,為什么我們買原材料的時(shí)候發(fā)票開(kāi)多了于付款金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。但是員工餐費(fèi)發(fā)票開(kāi)多了付款少了差額就不需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支了
你好老師,我們單位電費(fèi)是兩家承擔(dān),每月電費(fèi)交到我們單位掛賬其他應(yīng)收款,發(fā)票拿回來(lái)我單位支付全額電費(fèi) 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 發(fā)票入賬 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款掛賬除了走營(yíng)業(yè)外收入還有其他沖賬方法嗎?
支付履約項(xiàng)目擔(dān)保費(fèi)沒(méi)有收到發(fā)票能計(jì)入,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票再?zèng)_銷嘛,還是直接計(jì)入費(fèi)用
老師 我們先收到發(fā)票再付款,收到發(fā)票時(shí)全額計(jì)入費(fèi)用了,貸方應(yīng)付賬款。支付的時(shí)候少支付了,差額是沖費(fèi)用還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。?
財(cái)政撥款專項(xiàng)補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開(kāi)具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營(yíng)汽車維修,保險(xiǎn)公司打來(lái)的別人修車?yán)碣r的錢,沒(méi)給他開(kāi)發(fā)票,直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購(gòu)流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問(wèn)我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問(wèn)題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會(huì)產(chǎn)生附加稅了?
我們是購(gòu)買方
也可以按你的思路做營(yíng)業(yè)外收入
沖費(fèi)用可以嗎
2種方式都可以的哈