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你好老師,我們單位電費(fèi)是兩家承擔(dān),每月電費(fèi)交到我們單位掛賬其他應(yīng)收款,發(fā)票拿回來我單位支付全額電費(fèi) 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 發(fā)票入賬 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款掛賬除了走營業(yè)外收入還有其他沖賬方法嗎?

2022-01-18 20:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-18 20:08

你好,你們這個(gè)計(jì)入收入的話,沒問題的

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快賬用戶7445 追問 2022-01-18 20:09

還有其它辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-18 20:11

你好,其他的辦法是,繳納掛往來,收到錢沖往來

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快賬用戶7445 追問 2022-01-18 20:11

如果電費(fèi)發(fā)票是3000,我支付的時(shí)候按1000支付可以嗎?剩下的2000不入賬

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齊紅老師 解答 2022-01-18 20:11

你好,這個(gè)是可以的,學(xué)員

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快賬用戶7445 追問 2022-01-18 20:12

也就是發(fā)票數(shù)和支付數(shù)差額較大,稅務(wù)局查賬的時(shí)候不會(huì)有問題是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-18 20:13

這個(gè)理論是按照發(fā)票入賬,實(shí)務(wù)中也有你那樣做的

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快賬用戶7445 追問 2022-01-18 20:14

我就想知道稅務(wù)局查賬會(huì)不會(huì)有問題,符合法律規(guī)定嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-18 20:16

這個(gè)不會(huì)特意查,但是如果你們公司有其他大問題,會(huì)細(xì)查你們公司

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快賬用戶7445 追問 2022-01-18 20:17

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-18 20:17

不客氣,祝你工作順利學(xué)員

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你好,你們這個(gè)計(jì)入收入的話,沒問題的
2022-01-18
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時(shí) 借:工程結(jié)算(按賬面累計(jì)余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 貸:銀行存款 3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅 先計(jì)提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸:銀行存款
2020-12-17
你好,充其他應(yīng)收款就可以的,你走的時(shí)的時(shí)候再。
2023-11-14
當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 你支付時(shí)為什么直接掛其他應(yīng)收款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸:預(yù)付賬款
2020-11-06
你好 這個(gè)員工費(fèi)用 是全額員工承擔(dān) 還是說員工和 單位各地承擔(dān)一半? 現(xiàn)在你們是先墊付了 在去員工工資扣除 嗎
2020-11-06
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