你好;? ?1. 先走無票收入處理的; 如果當月技術服務已經(jīng)完成了? ;2.? ? ?你本月能確定金額嗎? ?
老師有個業(yè)務上面的會計問題想問一下,我們公司開了一筆業(yè)務是給抖音的商家提供賬號平臺賣貨,然后賣的貨錢是入我們賬戶,然后,這個錢我們在給對應的主播結賬。首先,賣貨商家給我服務費,我們開的票是服務費的6個點的。其次,我們給主播錢,主播給我開的也是服務費6個點的。然后我們會收到平臺賣貨的入賬款,我們申報的是未開票收入賣的是商品需要算13個點的嗎?這樣不是虧了嗎
老師,我們給對方提供技術服務,服務暫未完成,但我們相對應的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術服務,要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術服務需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務我會把這個費用計入到主營業(yè)務成本,但現(xiàn)在沒提供完服務我也沒確認收入,那要計入哪里?
老師好,共享充電寶行業(yè),我們購進1000塊充電寶,打包賣給客戶。同時我司提供軟件和技術服務,我司按1000塊充電寶每月產(chǎn)生的收入,分得50%的報酬。因為這個軟件是我們公司開發(fā)并維護,充電產(chǎn)生的收益也是由我司賬戶來代收,每個月我們再給客戶打剩余的50%,請問這個怎么做賬務處理?怎么繳稅?
老師 我們是當月提供服務 次月開票結算 。 按照權責發(fā)生制 可不可以當月計提收入 但是稅法上按照開票申報 所以導致當月賬上的收入和當月賬上的增值稅是不匹配的 當月賬上的收入和申報的收入不一致 因為申報是按當月的開票金額 這種情況符合要求嗎
老師,我們公司提供技術服務,主要是派人去提供,成本主要是人的薪酬??蛻艉臀覀兇卧麓_認結算,我們也是次月開發(fā)票給客戶。這種情況下財務做賬上和稅務申報上,收入這塊怎么平衡呢?
老師您好,請問計算車間人工工時,是從什么節(jié)點計算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個步驟確認開始時間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個件,我們走維修是13個點嗎
老師,交接時前任會計給到我一張科目匯總表,里面的其他應付的數(shù),他說包括2020年的應付賬款和預付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對不上,請問老師我能不能其他應付和預付賬款不給他錄明細啊,錄一個總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個人借款,那么將來公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來公司就不用還錢了?
請問,電子稅務局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務公司,工資我這邊發(fā),社保勞務公司交,收到勞務公司開來的發(fā)票(管理費和社保費)入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來給他換個件再重新發(fā)給他,這個我們跟他簽什么合同,我們怎么給客戶開票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報關單導入后,出口貨物勞務明細那邊無數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對后把和相對應的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎扣除率計算抵扣
因為需要確認人員的考勤,基本上可以確定金額,但是和實際也有一點出入。
成本我們是在當月計提了 所以收入這塊財務和稅務上該不該確認收入
你好1;? 那就先 做收入 做科目? ?報稅哈; 需要的??
財務確認收入和稅務確認收入的時點是一一致的嗎?
你好1; 是的; 是一致的 ; 是的??
稅法上可以按照賒銷服務確認增值稅義務發(fā)生時點嗎
我們是次月開票 開票之后60天收款 賒銷服務上不是說增值稅納稅義務發(fā)生時點為合同約定的收款時間嗎
你好1;? ? 比如 納稅人發(fā)生應稅行為并收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當天?
老師 我們這種情況屬于哪種 財務上什么時候確認收入,稅法上什么時候確認收入?
你好;? 如果是技術服務的話; 周期長的話; 可以 按照服務期間? ?比如按月提供服務;按月做收入哈? ?
是勞務外包的 一個月結一次錢
你好; 那就是按月來報數(shù)據(jù)的??
我還是沒有明白 到底這種情況 財務和稅務的收入確認分別是什么?
收入確認時點分別是什么
你好;? ?你財務做賬和稅務做賬保證一致; 按月做 收入報稅? ?