你好 ;? ? ?多的部分會 用銀行或者現(xiàn)金支付給對方嗎 ;? 多支付的不涉及稅費的??

委托代理公司進口泰國大米,代理公司收取代理等費用,并代繳關稅及增值稅,還幫忙購匯支付貨款給泰國供應商,我們公司把全部費用包括貨款及稅費都支付給代理公司,代理公司開具6個點的代理費發(fā)票,再開具9個點的貨物及稅費發(fā)票,貨款是根據(jù)結算當天購匯的匯率,也就是會有匯兌損益,請問如何做賬!
我們借錢給非關聯(lián)公司,非關聯(lián)公司還款時用承兌匯票還,多還的那部分錢應如何做賬?涉及增值稅問題嗎?
1、其他非關聯(lián)公司借我們公司的錢,本金剛還清,利息還差6.8萬沒給,上層領導同意他們用門票抵利息,我們收到門票后應該怎么做賬? 2、我們公司收到票后又無償給了下面一家子公司,我們應該如何做賬? 3、涉及什么稅務風險不?
老師好,問題:生產(chǎn)企業(yè),4月未生產(chǎn),四月取得專票(產(chǎn)生近十多萬的電費,實際是將變壓器轉(zhuǎn)租給另一家關聯(lián)公司),款未走,我司也在四月未給關聯(lián)公司開變壓器轉(zhuǎn)租發(fā)票。請問賬務如何處理。 目前四月份的分錄我是這樣記的:借:管理費用-廠區(qū)電費(以前借記生產(chǎn)成本) 貸:預付賬款-電業(yè)局 4月底:借:應收賬款-關聯(lián)公司 貸:管理費用-廠區(qū)電費 紅字 這樣做對嗎 那5月份應該如何處理呢
老師,6月份我們公司給A公司轉(zhuǎn)了3000塊錢,然后他們7月份用B公司開票給我們,我讓業(yè)務員要求他們作廢,用A公司開,結果一番周折下來,得到一個結果:他們是騙子,跑路了,這票開不了了,請問下我這種情況在做賬這方面應該怎么做,當時做賬做的是:借應付賬款-A公司,貸銀行存款。現(xiàn)在她們用B公司開票給我們,那我做賬這樣做可以嗎:借:管理費用,貸應付賬款-A公司。我還是用A公司平賬,然后到匯算清繳的時候我把這個3000塊錢調(diào)增可以嗎
老師我們是家庭農(nóng)場,我們的無票收入60萬和買進來的種子等共計14.3萬都沒有合同,那么我們印花稅時是零申報嗎
老鄉(xiāng)你好,我們今天需要交所得稅4000元左右,但是我們注冊資金一直沒有實繳得到。2019年成立的,我們今天存的稅款可可不可以直接標注上投資款,然后通過銀行劃款
固定資產(chǎn)凈殘值在明細表中要寫嗎?怎么在明細表中體現(xiàn)
老師 你好我想請問一下 我做水電 是材料帶安裝 現(xiàn)在要結工程款 我這個發(fā)票的項目名稱應該怎么選
有不用寫本月合計和本年累計的明細賬嗎?是什么類型的
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
借給非關聯(lián)企業(yè)錢時,借:其他應收款 100萬 貸:銀行存款 100萬 收到非關聯(lián)方還款時 借:應收票據(jù) 102萬 貸:其他應收款 100萬 營業(yè)外收入2萬 分錄是否正確?
你好1;? ? ??借給非關聯(lián)企業(yè)錢時,借:其他應收款 100萬 貸:銀行存款 100萬 收到非關聯(lián)方還款時 借:應收票據(jù) 102萬 貸:其他應收款 100萬 其他應付款? 2萬?
這個2萬不屬于收入嗎?
你好;? 這2萬你們不退給別人; 才是算營業(yè)外收入? ?
不給別人的
涉及增值稅嗎?
這部分涉及 企業(yè)所得稅 ; 不涉及增值稅??