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老師你好,我公司這個(gè)月要注銷(xiāo)了,但是我這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表的話我還沒(méi)填寫(xiě)我是照杪,我12月的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?那我這個(gè)企業(yè)所得年報(bào)申報(bào)呢?cái)?shù)據(jù)也是跟著照抄嗎?

2023-02-22 08:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-22 08:22

你好,年報(bào)是的 但是你注銷(xiāo)之前需要把報(bào)表期末余額清零。

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快賬用戶4880 追問(wèn) 2023-02-22 08:23

那意思是說(shuō)我要重新做下那些賬,把那些報(bào)表的余額全部清零再來(lái)申報(bào)對(duì)嗎?

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快賬用戶4880 追問(wèn) 2023-02-22 08:24

那我的利潤(rùn)表也有數(shù)字資產(chǎn)表也有數(shù)字,那我該清理哪一些呢?

那我的利潤(rùn)表也有數(shù)字資產(chǎn)表也有數(shù)字,那我該清理哪一些呢?
那我的利潤(rùn)表也有數(shù)字資產(chǎn)表也有數(shù)字,那我該清理哪一些呢?
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齊紅老師 解答 2023-02-22 08:27

好,利潤(rùn)表的不用清理的,你只清理你的資產(chǎn)負(fù)債表的余額就可以了,在這個(gè)月可以調(diào)整的。

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快賬用戶4880 追問(wèn) 2023-02-22 08:31

我的增值稅的有個(gè)留底,那我的增值稅是為0嗎?

我的增值稅的有個(gè)留底,那我的增值稅是為0嗎?
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快賬用戶4880 追問(wèn) 2023-02-22 08:31

我的增值稅這個(gè)月全部交完了,但是我有一個(gè)留抵1845.76,他會(huì)在我的應(yīng)交稅費(fèi)那里負(fù)數(shù)嗎?-1845.76嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-22 08:34

目前今年還沒(méi)有新的留底退稅的政策,這個(gè)留底如果沒(méi)有退稅政策的話,你需要自己轉(zhuǎn)出來(lái),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶4880 追問(wèn) 2023-02-22 08:35

意思是說(shuō)這個(gè)1845.76的話,我要做一筆分錄的話怎么做

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齊紅老師 解答 2023-02-22 08:39

借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4880 追問(wèn) 2023-02-22 09:36

老師你好,現(xiàn)在的表是這樣子的,那哪些金額要移出都不能留嗎?這些分路我該怎么做?

老師你好,現(xiàn)在的表是這樣子的,那哪些金額要移出都不能留嗎?這些分路我該怎么做?
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齊紅老師 解答 2023-02-22 09:37

同學(xué)都是些什么科目???

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齊紅老師 解答 2023-02-22 09:37

我有一個(gè)余額沒(méi)法給你做。

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快賬用戶4880 追問(wèn) 2023-02-22 16:45

老師你好,那我要怎樣消掉這個(gè)應(yīng)付賬款?這個(gè)108747.52呢?這個(gè)數(shù)字該怎么做分錄好?

老師你好,那我要怎樣消掉這個(gè)應(yīng)付賬款?這個(gè)108747.52呢?這個(gè)數(shù)字該怎么做分錄好?
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齊紅老師 解答 2023-02-22 16:47

不需要支付的,借應(yīng)付賬款代用業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2023-02-22 16:47

借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶4880 追問(wèn) 2023-02-22 17:18

老師你好,那我的資產(chǎn)表就按照這樣子照抄,那我的利潤(rùn)表呢是這樣子的哦,那我要交稅嗎?

老師你好,那我的資產(chǎn)表就按照這樣子照抄,那我的利潤(rùn)表呢是這樣子的哦,那我要交稅嗎?
老師你好,那我的資產(chǎn)表就按照這樣子照抄,那我的利潤(rùn)表呢是這樣子的哦,那我要交稅嗎?
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齊紅老師 解答 2023-02-22 17:19

利潤(rùn)表還是這個(gè)利潤(rùn)表。

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快賬用戶4880 追問(wèn) 2023-02-22 17:20

那我資產(chǎn)表照抄利潤(rùn)表就也照杪這個(gè)上去的話,到時(shí)候我要交稅嗎?

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快賬用戶4880 追問(wèn) 2023-02-22 17:21

那我這個(gè)資產(chǎn)表和的利潤(rùn)表填上去照抄,那我就可以注銷(xiāo)對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-22 17:21

你有以前年度虧損嗎?以前年度的虧損可以彌補(bǔ)的?

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齊紅老師 解答 2023-02-22 17:22

如果沒(méi)有的話,就需要交,如果你不想交的話, 自己想辦法 增加費(fèi)用,但是你這個(gè)費(fèi)用需要支付出去。

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快賬用戶4880 追問(wèn) 2023-02-22 17:24

我去年是虧損的

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快賬用戶4880 追問(wèn) 2023-02-22 17:24

我該做一筆什么分錄比較好?

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齊紅老師 解答 2023-02-22 17:25

企業(yè)管理費(fèi)用、辦公費(fèi),貸銀行存款或是應(yīng)付賬款,或是庫(kù)存商品。

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快賬用戶4880 追問(wèn) 2023-02-22 17:30

對(duì)了,我這里做完了那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),我的稅費(fèi)交完了,但是我有一個(gè)留底稅是1845.88.那這個(gè)分路我該怎么做啊?

對(duì)了,我這里做完了那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),我的稅費(fèi)交完了,但是我有一個(gè)留底稅是1845.88.那這個(gè)分路我該怎么做???
對(duì)了,我這里做完了那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),我的稅費(fèi)交完了,但是我有一個(gè)留底稅是1845.88.那這個(gè)分路我該怎么做啊?
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齊紅老師 解答 2023-02-22 17:31

借管理費(fèi)用等 貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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