你好,年報(bào)是的 但是你注銷(xiāo)之前需要把報(bào)表期末余額清零。
老師你好,我現(xiàn)在報(bào)的這個(gè)季度報(bào)的話,我的資產(chǎn)表是照抄12月份的,但是我的利潤(rùn)表我用本年累計(jì)金額的12月減去9月份的本年累計(jì)金額就等于這個(gè)月的本月數(shù)填寫(xiě),但是他這個(gè)系統(tǒng)出來(lái)的這個(gè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的話,系統(tǒng)出來(lái)的下面本月數(shù)也是這樣子,但是本年累計(jì)呢,我是跟著照抄,
老師你好,這個(gè)月申報(bào)2021年1月1的到12月31的這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,那他這里的數(shù)據(jù)我就按照2012年1月份里面的數(shù)據(jù)照抄嗎
老師你好,我公司這個(gè)月要注銷(xiāo)了,但是我這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表的話我還沒(méi)填寫(xiě)我是照杪,我12月的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?那我這個(gè)企業(yè)所得年報(bào)申報(bào)呢?cái)?shù)據(jù)也是跟著照抄嗎?
老師你好,我現(xiàn)在申報(bào)的這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)的話,我是不是資產(chǎn)的話是照抄12月的,利潤(rùn)表的話就是1月份本年累計(jì)數(shù)減去我12月的本年累計(jì)數(shù)填寫(xiě)我的本月數(shù)嗎?
老師你好,我這個(gè)月的申報(bào)的年報(bào)呢,我就根據(jù)我2022年12月的利潤(rùn)表和資產(chǎn)表照抄,那他的這個(gè)企業(yè)所得申報(bào)表的年度,利潤(rùn)表的話就搬我12月的數(shù)據(jù)上去了
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷(xiāo)了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車(chē)輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專(zhuān)票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
那意思是說(shuō)我要重新做下那些賬,把那些報(bào)表的余額全部清零再來(lái)申報(bào)對(duì)嗎?
那我的利潤(rùn)表也有數(shù)字資產(chǎn)表也有數(shù)字,那我該清理哪一些呢?
好,利潤(rùn)表的不用清理的,你只清理你的資產(chǎn)負(fù)債表的余額就可以了,在這個(gè)月可以調(diào)整的。
我的增值稅的有個(gè)留底,那我的增值稅是為0嗎?
我的增值稅這個(gè)月全部交完了,但是我有一個(gè)留抵1845.76,他會(huì)在我的應(yīng)交稅費(fèi)那里負(fù)數(shù)嗎?-1845.76嗎?
目前今年還沒(méi)有新的留底退稅的政策,這個(gè)留底如果沒(méi)有退稅政策的話,你需要自己轉(zhuǎn)出來(lái),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
意思是說(shuō)這個(gè)1845.76的話,我要做一筆分錄的話怎么做
借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師你好,現(xiàn)在的表是這樣子的,那哪些金額要移出都不能留嗎?這些分路我該怎么做?
同學(xué)都是些什么科目???
我有一個(gè)余額沒(méi)法給你做。
老師你好,那我要怎樣消掉這個(gè)應(yīng)付賬款?這個(gè)108747.52呢?這個(gè)數(shù)字該怎么做分錄好?
不需要支付的,借應(yīng)付賬款代用業(yè)外收入。
借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入。
老師你好,那我的資產(chǎn)表就按照這樣子照抄,那我的利潤(rùn)表呢是這樣子的哦,那我要交稅嗎?
利潤(rùn)表還是這個(gè)利潤(rùn)表。
那我資產(chǎn)表照抄利潤(rùn)表就也照杪這個(gè)上去的話,到時(shí)候我要交稅嗎?
那我這個(gè)資產(chǎn)表和的利潤(rùn)表填上去照抄,那我就可以注銷(xiāo)對(duì)嗎?
你有以前年度虧損嗎?以前年度的虧損可以彌補(bǔ)的?
如果沒(méi)有的話,就需要交,如果你不想交的話, 自己想辦法 增加費(fèi)用,但是你這個(gè)費(fèi)用需要支付出去。
我去年是虧損的
我該做一筆什么分錄比較好?
企業(yè)管理費(fèi)用、辦公費(fèi),貸銀行存款或是應(yīng)付賬款,或是庫(kù)存商品。
對(duì)了,我這里做完了那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),我的稅費(fèi)交完了,但是我有一個(gè)留底稅是1845.88.那這個(gè)分路我該怎么做啊?
借管理費(fèi)用等 貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。