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老師你好,我這個(gè)情況如何處理:1.銷售收入 借:銀行存款12204.52 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11196.81 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng) 1007.71 2.月末了,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)~這交增值稅~銷項(xiàng)1007.71 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1007.71 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1007.71 貸:應(yīng)該稅費(fèi)~未交增值稅1007.71 本來(lái)我是要交1007.71元的稅,但是我在是,申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn),原來(lái)進(jìn)項(xiàng)還有留底沒扣完的稅款471.29元,申報(bào)后我實(shí)際扣款是536.42元,但是賬面上是沒有做這筆471.29元會(huì)計(jì)分錄,那我現(xiàn)在要怎么做,才能把計(jì)提的1007.71變成實(shí)際交的536042元?

2023-05-04 13:27
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-04 13:30

同學(xué)你好 那你是多計(jì)提了對(duì)吧 沖減多計(jì)提的就可以

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