您好,您這個(gè)是什么業(yè)務(wù)呢?
老師 之前報(bào)稅的時(shí)候忘記加計(jì)抵減了 之后把報(bào)表改了 就產(chǎn)生多交的稅款了 這個(gè)月把多交的稅款抵減了 怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 抵減的稅款包括增值稅和附加稅
老師 之前報(bào)稅的時(shí)候忘記加計(jì)抵減了 之后把報(bào)表改了 就產(chǎn)生多交的稅款了 這個(gè)月把多交的稅款抵減了 怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 抵減的稅款包括增值稅和附加稅
老師好,之前忘記問(wèn)了,這種會(huì)計(jì)分錄改怎么做呢。
老師你好,麻煩問(wèn)下,這個(gè)分錄是4月的,已經(jīng)結(jié)賬,附加稅之前忘了分出來(lái)了,現(xiàn)在想把這筆在11月改一下,之前的我怎么沖銷好點(diǎn)呢?
老師您好忘記計(jì)提2022年度工資了,怎么補(bǔ)會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購(gòu)進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫(kù)存商品過(guò)渡
個(gè)體戶查賬征收,注銷會(huì)查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號(hào)收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
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就是我們單位開票給一個(gè)公司,另外一個(gè)公司給我們轉(zhuǎn)錢,涉及了3個(gè)公司, 改怎么做分錄呢
你們開票確認(rèn)應(yīng)收,另外單位賺錢的時(shí)候沖銷應(yīng)收賬款