你好 收到商品和服務(wù)要正常入賬?
老師您好,我們接手的這家公司(工程行業(yè))賬上掛著幾十個(gè)人的其他應(yīng)收款,這些賬務(wù)存在著什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,我們應(yīng)該如何來規(guī)范這個(gè)賬務(wù),向個(gè)人買材料,沒有發(fā)票,走的對(duì)公戶,然后一直掛著其他應(yīng)收款,現(xiàn)在應(yīng)收款已經(jīng)有30多個(gè),且金額都較大,我們接下來應(yīng)該然后規(guī)范這個(gè)賬務(wù),不要掛著那么多其他應(yīng)收款
老師您好,我們其他應(yīng)付款一個(gè)人掛了300多萬,應(yīng)收賬款也是一家掛了100多萬,后期收不回票據(jù)來了,這大額的怎么處理可以呢?
老師您好,我們其他應(yīng)付款一個(gè)人掛了300多萬,應(yīng)收賬款也是一家掛了100多萬,后期收不回票據(jù)來了,這大額的怎么處理可以呢?是掛營業(yè)外收支還是壞賬準(zhǔn)備呢?
老師好,我們公司往來賬里面有些單位欠款幾十元或幾百元這些小金額的老賬在應(yīng)收賬款借方掛好多年了至于對(duì)方是否有欠錢因?yàn)闀r(shí)間很長了無從考究又因?yàn)榻痤~實(shí)在太小就一直在賬上掛著,請問老師如何平賬?
你好 老師 我們有一個(gè)無票收入 一年半的時(shí)間 已經(jīng)收到對(duì)方100多萬的電子承兌了 賬上應(yīng)收賬款都倒掛了 但是又不想申報(bào)增值稅 該如何處理 和對(duì)方走賬?
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對(duì)不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計(jì)提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計(jì)提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場價(jià)值為(??)萬元。
民間非營利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬增值稅申報(bào)表的收入是120萬,財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會(huì)計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
以前會(huì)計(jì)也不懂的,付了款就不管了,我現(xiàn)在該怎么做。
有幾十萬的借方余額。
。是實(shí)際付款了,沒有做賬嗎?
對(duì),當(dāng)時(shí)付款后,沒有票就一直掛著沒做賬。
收到商品服務(wù)了,這樣 借成本費(fèi)用類科目,貸銀行存款。
當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,這樣才有借方的余額,我問的是現(xiàn)在該如何處理,老師你仔細(xì)看一下。
借,成本費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款
這些成本費(fèi)用是不是需要在匯算時(shí)納稅調(diào)增?
沒有發(fā)票的要納稅調(diào)整?
對(duì)于裝修費(fèi)是不是要計(jì)入長期待攤費(fèi)用按照不低于3年的期限,進(jìn)行攤銷。借管理費(fèi)用裝修費(fèi)貸長期待攤費(fèi)用?
你好 是的 這樣攤銷是對(duì)的 攤銷 大于一年就可以?