你好 ;? 要申報(bào)增值稅的。? 不然你會偷漏稅的? ?; 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ;? 借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款??
1、預(yù)收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系到,未發(fā)貨未開票給對方,應(yīng)該如何處理賬務(wù)呢?做不開票銷售收申報(bào)相關(guān)的稅費(fèi),還是做營業(yè)外收入呢?需要什么手續(xù)呢,只做股東會決議可嗎? 2、預(yù)付賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系,未開票給我們,有些發(fā)一部分的貨給我們,有些未發(fā)貨給我們,本單位應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 3、應(yīng)收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系統(tǒng),我公司已發(fā)貨已開票給對方,本公司應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 4、有限責(zé)任公司:資本公積轉(zhuǎn)增為實(shí)收資本,自然人股東需要繳納個人所得稅嗎
老師下午好,我公司收到對方單位轉(zhuǎn)過來的100萬款走賬,讓我們給他開普票100萬,這個款已經(jīng)在賬上差不多一年了,目前我們還沒有開票確認(rèn)收入,現(xiàn)在準(zhǔn)備開票,發(fā)現(xiàn)對方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開票確認(rèn)收入嗎?要怎么操作才不用確認(rèn)收入?
你好 老師 我們有一個無票收入 一年半的時(shí)間 已經(jīng)收到對方100多萬的電子承兌了 賬上應(yīng)收賬款都倒掛了 但是又不想申報(bào)增值稅 該如何處理 和對方走賬?
老師,我們是建筑勞務(wù)分包公司2020年創(chuàng)建,2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資,當(dāng)時(shí)我以為給我們代發(fā)的工資對方已經(jīng)申報(bào)個稅并入賬了,所以這筆款我們公司沒有申報(bào)個稅和入賬,結(jié)果到年底對方要求開票時(shí),要包含這筆款(即工資),所以這筆款我一直掛在應(yīng)收賬款下(其實(shí)對方已經(jīng)作為工資發(fā)掉了),我現(xiàn)在該怎么處理?
老師,我沒有2022年的資產(chǎn)負(fù)債表。2022年年末我們開了票給一個單位100萬的發(fā)票。但是我們當(dāng)年已經(jīng)做了收入,進(jìn)行了一個申報(bào)納稅了。然后2023年1月份這筆款項(xiàng)就進(jìn)我們賬了,因?yàn)闆]有資產(chǎn)負(fù)債表,所以說我不知道我這個應(yīng)收賬款如何平賬,我想把這個100萬從應(yīng)收賬款給他消掉,怎么處理?應(yīng)收賬款現(xiàn)在還是貸方余額
老師,所得稅匯算清繳時(shí),信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實(shí)操課?
股東分紅記入哪個科目哪個明細(xì)科目?
匯算清繳時(shí),營銷服務(wù)費(fèi) 填在期間費(fèi)用的什么地方?
老師報(bào)企業(yè)個稅是下什么軟件?在那下?
變更營業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
財(cái)務(wù)費(fèi)用期末余額借方2800元是什么意思?
有無一個進(jìn)出倉的表格,里面有進(jìn)倉單號,規(guī)格,數(shù)量,金額,出倉單號,規(guī)格,數(shù)據(jù),金額,,,月底還可以對比,能反映剩下未出倉數(shù)據(jù),金額?
保銷臨時(shí)工來單位的高鐵票,怎么做賬比較合理?
老師的意思是 最好是申報(bào) 做個無票收入 要是領(lǐng)導(dǎo)不愿意呢 十多萬的稅 他舍不得 有什么好方法么
?你好; 是的。? 這個 不報(bào)到時(shí)查到罰款和補(bǔ)稅的? ?
其實(shí)我也知道 但是領(lǐng)導(dǎo)不想 可不可以給他走賬 類似于借款那樣走賬
?你好 ;? 這個沒有好的辦法。? ? ?最好是按實(shí)際報(bào)才行的??