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老師好,我們公司往來賬里面有些單位欠款幾十元或幾百元這些小金額的老賬在應(yīng)收賬款借方掛好多年了至于對方是否有欠錢因為時間很長了無從考究又因為金額實在太小就一直在賬上掛著,請問老師如何平賬?

2021-10-23 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-23 15:45

您好,建議出個文件來說明

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快賬用戶4027 追問 2021-10-23 15:47

老師的意思是出個文件說明然后賬還繼續(xù)掛著無法沖平是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-23 15:50

您好,是的,然后再看看領(lǐng)導(dǎo)什么意思

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快賬用戶4027 追問 2021-10-23 15:54

快年底了領(lǐng)導(dǎo)讓把賬平了,那老師這些不能計提壞賬轉(zhuǎn)營業(yè)外損失嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-23 16:00

您好,可以呀,先領(lǐng)導(dǎo)同意啊

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快賬用戶4027 追問 2021-10-23 16:01

好的,謝謝老師 祝老師生活愉快

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齊紅老師 解答 2021-10-23 16:01

好的,謝謝您的禮貌和尊重

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您好,建議出個文件來說明
2021-10-23
1.關(guān)于預(yù)付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因為購買資產(chǎn)和裝修款項未開發(fā)票而導(dǎo)致預(yù)付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的科目,并在匯算清繳時進行調(diào)增處理。 在寫情況說明時,建議您詳細說明未開發(fā)票的原因、時間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會計準則和稅收法規(guī)的要求。 關(guān)于是否有相關(guān)的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務(wù)總局或相關(guān)政府部門發(fā)布的相關(guān)文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關(guān)于應(yīng)付賬款科目中已停止合作供應(yīng)商款項的處理 如果您的公司已經(jīng)與某些供應(yīng)商停止合作,但應(yīng)付賬款科目中仍存在欠對方款項的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說明時,您需要詳細說明已停止合作的原因、時間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會計準則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
同學(xué),你好 賬上做借款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2024-08-27
把銀行存款的明細打出來以后,對著銀行存款一筆一筆的作帳
2020-11-06
你好,同學(xué)。 按你所述情況理解:在期末編財務(wù)報表之前100萬己經(jīng)進帳,同時應(yīng)收賬款還掛著100萬,只確認了50萬的收入。 1,如果按"有借必有貸,借貸必相等"的原則記帳,絕對不會出現(xiàn)這種情況。 2,正確的帳面數(shù)據(jù)為:銀行存款100萬=預(yù)收賬款50萬+主營收入50萬。(目前研發(fā)仍未完成) 3,100萬應(yīng)收帳款的處理: ①如果負債表不平,左側(cè)就多了100萬,直接抹掉應(yīng)收帳款100萬; ②如果左右平衡,將這100萬應(yīng)收款當作"營業(yè)外支出"處理掉; 4,補錄預(yù)收帳款50萬,并營業(yè)外支出50萬。 5,第3步與4步操作需單位的部門負責人審批后執(zhí)行。
2021-01-24
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