同學(xué)你好,收到產(chǎn)品時(shí),暫估入庫(kù)處理。借:庫(kù)存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款-暫估款,收到發(fā)票后,再做,借:庫(kù)存商品等科目,貸:銀行存款等科目。同時(shí),借:庫(kù)存商品等科目,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。
老師,你好,我司做出口退稅的,我們7月采購(gòu)的貨品,工廠沒有開票給我們,7月貨物已出口,8月收到客戶的貨款,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是要申請(qǐng)退稅的,請(qǐng)問這樣我們?cè)鯓幼鲑~比較合適?
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,跟供應(yīng)商之間的,我們跟供應(yīng)商拿貨,通常都是月結(jié),比如現(xiàn)在7月份,7月份收的貨,供應(yīng)商在8月份初進(jìn)行對(duì)賬,然后然后8月份開票,到了9月份才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
我和客戶之間的操作模式是當(dāng)月送貨,下月對(duì)賬,對(duì)賬完成后開票?,F(xiàn)在是7月,7月份送貨給客戶,8月份對(duì)賬,8月份開票(開的是7月份貨款)。我目前是按照發(fā)票來做賬,也就是我8月份才結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本,我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實(shí)不符,因?yàn)槲覀}(cāng)庫(kù)7月份就發(fā)了貨。請(qǐng)問這種情況,應(yīng)該怎么處理?
老師你好,我請(qǐng)教一下,我們是外貿(mào)企業(yè),報(bào)關(guān)單上的出口日期是2022年的4月8號(hào),但是收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方單位是10月13號(hào)開具的,于是我們的出口發(fā)票也是這個(gè)月才開具,在這種情況下,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還能出口退稅嗎?有時(shí)間要求嗎?
老師,我們公司當(dāng)月出口的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票要7/8個(gè)月后才能收到,目前手上的進(jìn)項(xiàng)票是去年8份對(duì)方應(yīng)該開給我們的,請(qǐng)問這種情況怎么做張
你好,中級(jí)報(bào)名的工作時(shí)間怎么證明
個(gè)人開票只能去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?
員工報(bào)銷外地福利餐費(fèi),每個(gè)月有限額嗎?沒有往返車票
老師請(qǐng)教下我們金額后面要帶小數(shù)點(diǎn)兩位吧,金額不用每個(gè)都帶人民幣符號(hào),到合計(jì)數(shù)才帶人民幣符號(hào)吧,還有含稅價(jià)前面要帶人民幣符號(hào)嗎
老師,去年2月的新買的車輛折舊已計(jì)提,匯算清繳前可以更改成一次性折舊嗎?
包工頭開發(fā)票 我們代發(fā)工資支付 可以用代發(fā)流水下賬嗎
老師,您好,所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)累計(jì)折舊多提了,24年已結(jié)賬,現(xiàn)在匯算時(shí)怎么做?報(bào)表需要調(diào)整嗎?還是直接在匯算清繳時(shí)調(diào)增
我們是建筑公司 去年代發(fā)工資基本上都是我們做成本了 分包方基本上不開發(fā)票 今年能不能全部讓分包方開發(fā)票 個(gè)人的也讓個(gè)人代開去 那代發(fā)工資部分給個(gè)人包工頭代發(fā)的人員工資可不可以多給企業(yè)做成工資啊 這部分
老師債務(wù)重組對(duì)于債權(quán)人來說,抵債資產(chǎn)為長(zhǎng)投并且重大影響用寫二級(jí)科目嗎? 還有指定為其他權(quán)益工具投資的二級(jí)科目?
姜再斌老師好!我是一家協(xié)會(huì)的會(huì)計(jì),會(huì)長(zhǎng)用自己的錢購(gòu)一輛車,產(chǎn)權(quán)證上是協(xié)會(huì)的名字,買保險(xiǎn)是掛靠協(xié)會(huì)的?,F(xiàn)在要把車賣掉,帳務(wù)如何處理?買家該把買車款打給誰?