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研發(fā)支出科目問題,我們是藥品企業(yè),產(chǎn)品去國家局注冊登記,費(fèi)用合計30多萬,付款時代賬記研發(fā)支出,月末及年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)給管理費(fèi)用-研究費(fèi)用。 前面年度的,現(xiàn)在2025年,我可以直接寫 借:管理費(fèi)用研究費(fèi)用,貸:研發(fā)支出 嗎? 這樣做完了還有后續(xù)處理么? 匯算清繳時,是不是取數(shù)研發(fā)支出科目本年累計去做加計抵減? 我們是 小企業(yè)準(zhǔn)則。 這樣當(dāng)月的本年利潤數(shù)據(jù)跟隔壁左右月份的數(shù)據(jù)差異會有這30多萬。

2025-04-09 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-09 13:11

您好加計扣除是研發(fā)費(fèi)用加計扣除,你24年沒有結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用,在24年沒有辦法加計扣除

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快賬用戶2519 追問 2025-04-09 13:16

結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用?指的是研發(fā)支出科目,要做個分錄,借管理費(fèi)用研究費(fèi)用,貸研發(fā)支出。這樣就是叫結(jié)轉(zhuǎn)到了研發(fā)費(fèi)用了? 那我們支付時可以直接記 借管理費(fèi)用研究費(fèi)用,貸,銀行存款嗎?這樣就不怕忘了結(jié)轉(zhuǎn),可以么?還是必須月末或者年末按我說的那種結(jié)轉(zhuǎn)?

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快賬用戶2519 追問 2025-04-09 13:18

那我在2025年,把前面幾年發(fā)生的都結(jié)轉(zhuǎn)了,做2025的匯算清繳里可以加計了? 那些實(shí)際不是25年本年發(fā)生的研發(fā)支出。

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齊紅老師 解答 2025-04-09 13:28

不用必須月末,研發(fā)支出分為資本化或者費(fèi)用化,當(dāng)期末決定費(fèi)用化時轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2025-04-09 13:28

不要直接做到管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用當(dāng)中,從研發(fā)支出科目結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2025-04-09 13:28

2025年的研發(fā)費(fèi)用可以在25年加計扣除

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快賬用戶2519 追問 2025-04-09 13:34

那意思以前年度合計30多萬,代賬沒有結(jié)轉(zhuǎn),我今年結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用研究費(fèi)用下,也只能是結(jié)轉(zhuǎn)損益,費(fèi)用增加虧損變大。 跟加計反正是無緣了?

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快賬用戶2519 追問 2025-04-09 13:34

只能當(dāng)年發(fā)生的費(fèi)用,且在當(dāng)年轉(zhuǎn)了,才可匯算清繳時加計?是吧?

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快賬用戶2519 追問 2025-04-09 13:35

結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用?指的是付款時借,研發(fā)支出科目,貸銀行存款,要再做個分錄,借管理費(fèi)用研究費(fèi)用,貸研發(fā)支出。 這樣就是叫結(jié)轉(zhuǎn)到了研發(fā)費(fèi)用了?理解對不對?

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齊紅老師 解答 2025-04-09 13:49

可以啊你在25年費(fèi)用化的,25年可以加計扣除的

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齊紅老師 解答 2025-04-09 13:50

對因?yàn)檠邪l(fā)支出分資本化和費(fèi)用化,結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用就是費(fèi)用化,不結(jié)轉(zhuǎn)放在研發(fā)支出里面,等到行成無形資產(chǎn)了就結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)成本中

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您好加計扣除是研發(fā)費(fèi)用加計扣除,你24年沒有結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用,在24年沒有辦法加計扣除
2025-04-09
你好,你的會計分錄是正確的
2023-02-27
您好,您的做法是對的,研發(fā)費(fèi)用是一個利潤表科目,可以通過管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行拆分得出來 前期歸集通過研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出、資本化支出進(jìn)行歸集,之后費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 資本化支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)科目
2019-12-24
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