季度開票超過30萬,需要全額按照1%繳納增值稅。
老師好,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是 增值稅季度銷售額不超過30萬,普票免征增值稅專票按照1%交增值稅,超過30萬,是不是全部按照1%交增值稅?
小規(guī)模納稅人月度開票超過30萬,需要全額按照1%繳納增值稅吧?
請問老師,小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬,是超過的部分按照1%繳納增值稅呢?還是全部按照1%繳納增值稅呢?
小規(guī)模納稅人季度開票超過30萬,是不是全額按照百分之一繳納增值稅
老師,小規(guī)模納稅人季度超過30萬后增值稅按照1還是3的全額納稅
我公司 在韓國 接單子,要走公司賬,都發(fā)生什么稅?發(fā)生的費用是 純 人工費。這種簽什么樣的合同比較合適
老師 中級實務的所得稅,和現(xiàn)實中干的 小企業(yè)標準 所得稅是不是不一樣啊,現(xiàn)實中沒這么麻煩
老師好,這兩道題在計算公允價值的時候計算方法怎么不一樣,不懂為什么一個要+投資收益,一個不加,一個要減利息一個不減
老師,子女的房轉(zhuǎn)到父母名下或者父母的房轉(zhuǎn)到子女名下,要繳稅嗎?
老師,您好!我們私企是汽車銷售服務行業(yè),現(xiàn)在租賃了一個大樓,準備做汽車城。汽車城在裝修改造期間,發(fā)生的基建費用發(fā)票,是對方應該按建筑發(fā)票標準來開嗎?
幾萬塊一次性入費用,利潤就減少,減少所得稅,對下一年也沒有什么影響吧?
請問老師,我們給廠家開7萬的陳列費的專票,后面廠家給我們發(fā)了9萬的貨款,我們只用付2萬,那7萬就相當于抵了貨款,其實也屬于是廠里給我們賣貨的補貼 ,這個賬怎么做啊
餐飲行業(yè),客戶消費2852元,優(yōu)惠了52元,客戶實付了2800元,我們也開具了2800元的含稅發(fā)票(把折扣按負數(shù)沖減了52元,最后是2800元),請問優(yōu)惠的52怎么入賬做分錄
你好老師新廠裝修費計入什么科目
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那有什么辦法可以少交增值稅嗎?有沒有扣除的項目之類的
增值稅,不是特殊業(yè)務是沒有扣除項的