你好,匯算青椒,你需要退稅還是補(bǔ)稅?

老師,公司前三季度預(yù)交所得稅4000,第四季度虧損了,那么第四季度所得稅是不是應(yīng)該不用繳納,全面所得稅匯算清繳的時(shí)候多交的所得稅應(yīng)該怎么處理
季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時(shí)候,是不是可以扣除?(例如第一季度繳納了10萬(wàn)元企業(yè)所得稅,第二季度季度算出來(lái)應(yīng)納稅額是30萬(wàn),那第二季度實(shí)際繳納所得稅就是20萬(wàn)?)@郭老師
請(qǐng)教老師:企業(yè)季度預(yù)繳的所得稅在年度匯算清繳的時(shí)候填哪里進(jìn)行多退少補(bǔ)呢?
請(qǐng)問(wèn)下之前季度時(shí)預(yù)交了所得稅,現(xiàn)在匯算清繳繳納所得稅時(shí)分錄怎么做?所得稅匯算清繳時(shí)繳納的所得稅是在12月份計(jì)提嗎?
老師,12月季度所得稅更正了,多繳的季度所得稅不申請(qǐng)退稅,那匯算清繳時(shí)是怎么樣進(jìn)行扣除我多繳這部份的預(yù)繳所得稅
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營(yíng),采購(gòu),財(cái)務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說(shuō)別加盟的都是按營(yíng)業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來(lái)的報(bào)銷(xiāo)單付的發(fā)票比如發(fā)票開(kāi)的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢(qián)
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說(shuō)他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫(xiě)的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來(lái),這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶(hù)承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開(kāi)給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開(kāi)票專(zhuān)票+普票開(kāi)票不足30萬(wàn) 是不是普票不納稅 專(zhuān)票單獨(dú)納稅;如果普票+專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn) 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤(rùn)在貸方還是借方
請(qǐng)問(wèn)下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱(chēng)不一致,要怎么處理?
老師,您好,問(wèn)下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開(kāi)普票21萬(wàn),做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


交稅,但是我季度申報(bào)表時(shí)更正了,是需要退季度所得稅,我不申請(qǐng)退稅,到時(shí)候是自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)扣減嗎?
你好,需要退稅,他扣減什么樣?需要退稅,你填寫(xiě)了之后,他應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù),需要申請(qǐng)退回,如果你不需要退稅,不想退稅,納稅調(diào)增就可以的,需要自己填寫(xiě)到。