你好,需要補(bǔ)交嗎?借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款 補(bǔ)交的當(dāng)月做就可以的。
想問(wèn)下21年度匯算清繳是在今年22年做的,我想問(wèn),計(jì)提匯算清繳所得稅費(fèi)用,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,這個(gè)分錄是計(jì)提在什么時(shí)候?去年12月,還是說(shuō)在今年22年繳納的這個(gè)月去做呢?
請(qǐng)問(wèn)下之前季度時(shí)預(yù)交了所得稅,現(xiàn)在匯算清繳繳納所得稅時(shí)分錄怎么做?所得稅匯算清繳時(shí)繳納的所得稅是在12月份計(jì)提嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司去年做匯算清繳時(shí)繳納多1萬(wàn)元的企業(yè)所得,一個(gè)季度都做預(yù)交所得稅,年底做匯算清繳,多繳了1萬(wàn)的所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)局退多交所得稅1萬(wàn)塊錢(qián)到賬了怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳時(shí)繳納的所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,你好,請(qǐng)教一下,季度沒(méi)有預(yù)繳企業(yè)所得稅。年底匯算清繳的時(shí)候繳納了企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)怎么出繳納這筆企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷(xiāo)售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷(xiāo)售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶(hù)可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫(xiě)調(diào)增項(xiàng)目?
是需要補(bǔ)交,那補(bǔ)交的需要在12月計(jì)提嗎
你好,不用的,在繳納的當(dāng)月做就可以的。
我是今年5月補(bǔ)繳的所得稅,那我的計(jì)提就直接計(jì)提到今年5月是嗎,計(jì)提的金額是我補(bǔ)繳的金額是嗎?
對(duì)的是的,是這么做的。
那如果我在去年12月計(jì)提了匯算清繳時(shí)的所得稅由影響嗎?
號(hào)沒(méi)有影響的,今年只需要做繳納就可以了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
不好意思,老師我再問(wèn)下,如果我12月份沒(méi)有計(jì)提購(gòu),是不是在今年繳納的時(shí)候要補(bǔ)提所得稅
對(duì)的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。