你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師,請問增值稅待認(rèn)證的,月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎樣的呢
老師好,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí),增值稅轉(zhuǎn)出待抵稅金會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師您好,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)待抵稅金和轉(zhuǎn)出未交稅金的賬務(wù)處理是這樣的嗎?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
請問老師年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
請問之前已經(jīng)預(yù)付了保險(xiǎn)費(fèi),現(xiàn)在收到這張發(fā)票,請問預(yù)付和收到發(fā)票分別如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,您好,能否提供一下民非企業(yè)2024年度匯算清繳到公式的模版???5月份要申報(bào)匯算清繳,不會(huì)填報(bào)
小規(guī)模企業(yè)合伙人用分紅買房,記賬是不是 借:以前年度損益調(diào)整—未分配利潤 30萬 貸:銀行存款
我和三個(gè)人合伙做生意,注冊資金10萬,我是法人,但是我們四方簽了合作協(xié)議合同,我出資現(xiàn)金30萬,丁方出資30現(xiàn)金,乙方以他的廠房做為入股條件,定價(jià)30萬)沒有過戶房產(chǎn),丙方以資源入股也按30萬。我是法人的話,如果申請破產(chǎn),只能按注冊資金10萬進(jìn)行給我們現(xiàn)金賠償,我其他20萬現(xiàn)金就沒有保障了,我要求廠房和資源出實(shí)物認(rèn)繳,我作為法人,我有沒有這個(gè)權(quán)益要求,還有我要求企業(yè)執(zhí)照增資120萬,我有沒有這個(gè)權(quán)益要求
老師你好,咨詢 收到自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票 勾選抵扣進(jìn)項(xiàng) 怎么入賬處理?謝謝
老師好,租賃合同10年,年租金100萬一年,付了50萬,這個(gè)房租攤銷應(yīng)該怎么做 金額是多少
交易性金融資產(chǎn)包含的利息,分錄怎么做
你好老師,麻煩問一下經(jīng)營租賃個(gè)人所得稅稅率是多少?
如果想在第二季度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅之前買房子是最晚什么時(shí)間過戶到小規(guī)模企業(yè)
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
購進(jìn)原材料的,購進(jìn)時(shí)錄入的分錄是應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額
那這個(gè)是不允許抵扣還是怎么啦?
不是的,是這種情況下,怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
原會(huì)計(jì)是這么做的, 購進(jìn)時(shí)借:原材料 借:長期待攤費(fèi)用,待抵稅金進(jìn)項(xiàng)稅額 待應(yīng)付,預(yù)付 轉(zhuǎn)出待抵時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸:長期待攤,待抵進(jìn)項(xiàng)稅額 老師我的 我做的是: 購進(jìn)時(shí): 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付,預(yù)付 轉(zhuǎn)出時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 老師我這樣是不是不對呢?
不對,你的進(jìn)項(xiàng)肖像需要先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去。
那么我這種怎么做賬務(wù)處理?還是我應(yīng)該像原會(huì)計(jì)那么做呢?把購進(jìn)原材料時(shí)的稅額做成長期待攤費(fèi)用,待抵進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
你好,長期代攤費(fèi)用是一級(jí)科目,二級(jí)科目貸抵扣嗎?如果是的話,需要修改一下應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。
是的老師,長期待攤費(fèi)用—待攤進(jìn)項(xiàng)稅額,如果是我這種情況應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
你好,你看下還有沒有余額了,如果有余額的話,在借方有余額嘛,如果有的話,借應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng), 貸交長期待攤費(fèi)用
老師我沒有用這兩個(gè)科目
有余額,在借方
你好,我上面寫的那個(gè)是正規(guī)的,你沒有用,現(xiàn)在用就行。
要么你就不修改,不修改這個(gè)你們自己決定
過去一直沒有用,這種情況我怎么處理?
我上面給你寫了分錄了,你轉(zhuǎn)過去就是了,你沒有用,不能代表這個(gè)不正確啊,你要么就不修改,你要么就修改成正確的,不修改的話,你還是接著之前的來做就行。
老師我的意思是,過去月份沒有用,在這個(gè)月一塊做這個(gè)分錄可以嗎
可以的,沒有問題的。