一般納稅人 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
老師您好年末增值稅要結轉平嗎?請問分錄怎么做呢
老師 請問下年末結轉本年利潤怎么做會計分錄
老師好,請問月末結轉稅金時,增值稅轉出待抵稅金會計分錄怎么做呢
您好 請問期末結轉增值稅會計分錄怎么做?有幾個步驟?
請問老師,月末結轉增值稅的分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人,我們視頻號上賣吉他,平臺會扣技術服務費,會給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險,但是保險可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險那邊具體金額我不還不清楚 這個要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報表中工會經(jīng)費支出填哪個數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時,發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負債表應交稅費填錯了,資產(chǎn)總額是對的,要不要對四季度進行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會計準則需要調2024年的報表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬,入賬科目:借:財務費用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費支出1萬,入賬科目:借:財務費用-利息支出1萬; 同時從其他公司借款,支付利息400萬(沒有發(fā)票),入賬科目:借方:財務費用-利息支出400萬, 以上三筆費用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無形資產(chǎn)當月不攤,那要等到什么時間攤??
老師你好,我正在報一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報,年報的主表數(shù)據(jù)是自動出來的,去年我們企業(yè)第三季度我報了數(shù),第四季度0,年報出來的就是第三季度的數(shù)據(jù),對嗎
固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調增么?
權益法下,賺了計入“營業(yè)外收入”,那么虧了計哪個科目呢?
老師還有進項稅額轉出的科目余額在貸方呢
借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅