您好,是要交稅還是不要交稅了
月末怎么結轉增值稅會計分錄
老師,月末結轉增值稅,會計分錄怎么寫
老師,月末結轉增值稅進項和銷項的會計分錄怎么寫吶
老師好,請問月末結轉稅金時,增值稅轉出待抵稅金會計分錄怎么做呢
月末為什么要結轉未交增值稅,如果當月交稅了呢,這兩個會計分錄怎么寫
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調增,也是那個其他調增嗎
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費攤銷是攤入成本還是費用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場變化存貨已計提了跌價準備,今年實際發(fā)生跌價300萬,已結轉了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務,需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調整,可以嗎? 借:管理費用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個
一般納稅人結轉增值稅的會計分錄主要包括以下幾個方面:
當企業(yè)的銷項稅額大于進項稅額時,需要結轉應交增值稅。會計分錄為:借記“應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)”,貸記“應交稅費—未交增值稅”。
當企業(yè)的進項稅額大于銷項稅額時,會出現(xiàn)留抵稅額,此時不需要進行結轉,留待以后期間抵扣。
如果企業(yè)需要繳納增值稅,會計分錄為:借記“應交稅費—未交增值稅”,貸記“銀行存款
如果說當月收到的進項發(fā)票,當月不需要抵扣進項稅額,留著以后再抵扣,那么這張發(fā)票是要當月入賬對嗎
要呀,計入應交稅費-待認證就可以
好的老師,謝謝
不客氣,很高興幫你