是的,就是按你的說法做就是了。負數(shù)在借方的原因是因為系統(tǒng)取數(shù)只能在借方取數(shù)
老師 請教一下 我們是兩家公司都是拿給財務(wù)在做賬,A公司和B公司,我在對賬的時候發(fā)現(xiàn)2019年有一筆分錄他們把本來是A公司的成本票做到B公司去了 A公司調(diào)賬(例如金額是1000) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:供應(yīng)商 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目 借:利潤分配-未分配利潤1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 B公司做相反的分錄 李老師 是這樣處理的嗎? 同一家公司 之前也有很多的錯誤 都是跨年了的 有些成本票是公司掛錯了 還有的是金額掛錯了 還有的是憑證做重復的 這些我都是沖銷了 然后再做了一筆正確的憑證 這樣處理可以嗎?
請問老師:損益類的科目只有月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候才能出現(xiàn)在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類科目需要沖減,是不是只能做負數(shù),會計上有沒有什么規(guī)定,比如說買了辦公用品,做了借方管理費用,后來退回了,是要做管理費用的負數(shù),還是做相反的分錄,把管理費用放到貸方?jīng)_回。
老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候科目都會跟做賬的時候都是方向相反的才對吧,那些成本(期間費用+主營業(yè)成本)類科目做賬只能是在借方吧,負數(shù)的話也借方紅字,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的話都是跑到貸方?這樣理解對嗎?麻煩資深老師回答
老師你好,我們這邊有筆款是21年的,對方欠我們的款,但是現(xiàn)在不認賬了對方,我要怎么把這筆款消掉。 您好,做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應(yīng)收賬款里的 計提企業(yè)的壞賬準備時,借:壞賬準備,貸:應(yīng)收賬款-公司名稱;2、壞賬發(fā)生,結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準備時,借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準備; 那這個賬是確定收不回來了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄,先計提,再結(jié)轉(zhuǎn) 不會影響2023年經(jīng)營狀況吧 不會呀,這個沒有損益類的科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎 這上面沒有損益類的科目,不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調(diào)什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你說的這樣的 好的.謝謝
您好,老師,咨詢一個問題,對于收入和費用的期末結(jié)轉(zhuǎn),按照老師講課,是對收費與費用的凈額進行結(jié)轉(zhuǎn)。但是在學習實操的時候,一般對收入的結(jié)轉(zhuǎn),比如收入類的賬戶,都是借:收入 貸:本年利潤;費用類科目比如主營業(yè)務(wù)成本是:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本,那么如果損益類某一會計科科目下借貸兩個方向都有金額的,如何進行結(jié)轉(zhuǎn)和做分錄
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報銷汽車加油費發(fā)票 怎么規(guī)避風險
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒進項,現(xiàn)在要注銷那個公司怎么辦