您好,我們月末損益結(jié)轉(zhuǎn)是余額結(jié)轉(zhuǎn),就是費用借貸方都有發(fā)生額,但余額只有一個,
每個月結(jié)束,收入費用類的科目(主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、主營業(yè)務稅金及附加、營業(yè)費用、其他業(yè)務收入、其他業(yè)務支出、管理費用、財務費用等)余額要結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤,計算本年實現(xiàn)利潤情況。年終在正常月度結(jié)轉(zhuǎn)的基礎上,只要將本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤科目、進行利潤分配即可。請問老師是必須每個月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),為啥導出來的是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,我是新手,我用丁字帳把損益類科目做了一遍,結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目的時候 有點不會 所有費用成本類在貸方 所有收入類在借方 比如 本年利潤 科目借方金額合計數(shù)是 1680.53 貸方合計數(shù):30946.83 我理解的是最終 余額在半年利潤的貸方: 30946.83—1680.53=29266.3 但是貸方表示盈利,我們這個月實際是虧損的,我有點不懂了?
例1:齊魯公司2021年有關(guān)損益類賬戶年末余額如下表。該企業(yè)利潤結(jié)轉(zhuǎn)采用表結(jié)法,年未一次結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,所得稅稅率為25%。年終,按凈利潤的10%、60%的比例提取法定盈余公積,向投資人分配現(xiàn)金股利。根據(jù)下列要求編制該公司的會計分錄。賬戶名稱結(jié)賬前余額賬戶名稱主營業(yè)務收入7500000(貨)主營業(yè)務成本其他業(yè)務收入640000(貨)其他業(yè)務成本投資收益530000(貨)稅金及附加營業(yè)外收入36000(貨)銷售費用管理費用財務費用資產(chǎn)減值損失營業(yè)外支出結(jié)賬前余額4500000(借)396000(借)62000(借)570000(借)946000(借)148000(借)8000(借)76000(借)(1)將損益類科目中收入、利得類科目的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目(2)將損益類科目中費用(除所得稅費用)、損失類科目的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目(3)假設A公司本年無納稅調(diào)整因素,所得稅稅率為25%,計提并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用(4)將凈利潤轉(zhuǎn)入“利潤分配未分配利潤”科目/結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”科目(5)
齊魯公司2021年有關(guān)損益類賬戶年末余額如下表。該企業(yè)利潤結(jié)轉(zhuǎn)采用表結(jié)法,年未一次結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,所得稅稅率為25%。年終,按凈利潤的10%、60%的比例提取法定盈余公積,向投資人分配現(xiàn)金股利。根據(jù)下列要求編制該公司的會計分錄。賬戶名稱結(jié)賬前余額賬戶名稱主營業(yè)務收入7500000(貨)主營業(yè)務成本其他業(yè)務收入640000(貨)其他業(yè)務成本投資收益530000(貨)稅金及附加營業(yè)外收入36000(貨)銷售費用管理費用財務費用資產(chǎn)減值損失營業(yè)外支出結(jié)賬前余額4500000(借)396000(借)62000(借)570000(借)946000(借)148000(借)8000(借)76000(借)(1)將損益類科目中收入、利得類科目的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目(2)將損益類科目中費用(除所得稅費用)、損失類科目的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目(3)假設A公司本年無納稅調(diào)整因素,所得稅稅率為25%,計提并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用(4)將凈利潤轉(zhuǎn)入“利潤分配未分配利潤”科目/結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”科目
您好,老師,咨詢一個問題,對于收入和費用的期末結(jié)轉(zhuǎn),按照老師講課,是對收費與費用的凈額進行結(jié)轉(zhuǎn)。但是在學習實操的時候,一般對收入的結(jié)轉(zhuǎn),比如收入類的賬戶,都是借:收入 貸:本年利潤;費用類科目比如主營業(yè)務成本是:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本,那么如果損益類某一會計科科目下借貸兩個方向都有金額的,如何進行結(jié)轉(zhuǎn)和做分錄
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應交稅費(進項),貸其他應付。后面又重復做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務費算不算呢?
具體結(jié)轉(zhuǎn)操作的時候,不是一筆一筆的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
您好,可不是哦,是各科目余額結(jié)轉(zhuǎn)的哈