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老師你好,麻煩問一下我2021年的一張成本發(fā)票出了問題,現(xiàn)在稅局要求我補(bǔ)繳所得稅,發(fā)票金額是20萬元,所得稅和滯納金都交完了,稅局要求我更改2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表,我不知道應(yīng)該怎么做,請老師給我說一下怎么做

2023-01-31 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-31 13:34

同學(xué)你好 作廢錯(cuò)誤的按照正確的申報(bào)

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快賬用戶2992 追問 2023-01-31 13:38

不知道應(yīng)該怎么做了麻煩告知一下

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快賬用戶2992 追問 2023-01-31 13:45

成本調(diào)減20萬,利潤調(diào)增20萬,這是利潤表的填寫,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎樣填呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-31 13:53

財(cái)務(wù)報(bào)表軟件做賬都自動(dòng)出的呀

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快賬用戶2992 追問 2023-01-31 14:10

是要2021年的

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齊紅老師 解答 2023-01-31 14:21

都可以的 軟件里都可以導(dǎo)出

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同學(xué)你好 作廢錯(cuò)誤的按照正確的申報(bào)
2023-01-31
不需要調(diào)賬了,只需要做補(bǔ)交所得稅的分錄
2023-01-31
你好,發(fā)票是不是做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目了
2022-08-29
你好? ? ?借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ? ? 借營業(yè)外支出應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸?銀行存款? ? 然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。 借? ?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?。最后把 以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤去。? ?
2021-03-08
你好,這屬于須開發(fā)票嗎?當(dāng)時(shí)分錄怎么做的?
2023-01-31
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