久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,在22年計提超過了殘值,在23年分錄要怎么做呀? 原來是借:管理費用折舊,代:累計折舊管理費用

2023-02-15 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-15 17:59

借累計折舊,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤,然后匯算清交需要調整。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
借累計折舊,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤,然后匯算清交需要調整。
2023-02-15
同學你好! 是不是這個差異,在做2022年所得稅清算后,才后現(xiàn)的,是要更正申報2022年的所得稅報表,對嗎? 如果是的話,就在2022年的所得稅報表中,按照正確的費用填寫就行
2024-02-22
你好 紅沖也用?以前年度調整損益負數(shù)? ?其他的都對?
2024-02-04
您好 匯算時 主要看之前計提的管理費用-折舊費是否構成重要性 如果不重要的 調整當年的留存收益即可 不需要追涉 如果重大 則需要追溯
2024-02-22
你好,不是的,2023年直接借累計折舊貸以前年度損益調整。 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
2024-02-22
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×