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老師請問要沖回前2年多計(jì)提的折舊,分錄是按原計(jì)提分錄做反方向嗎?即:借累計(jì)折舊,貸管理費(fèi)用

2020-12-12 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-12 21:23

你好,借管理費(fèi)用(一),貸累計(jì)折舊(一),原來的會計(jì)分錄做負(fù)數(shù)沖銷

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快賬用戶2742 追問 2020-12-12 21:25

沖以前2年的也是用管理費(fèi)用科目(-)負(fù)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-12 21:26

你好,把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整

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你好,借管理費(fèi)用(一),貸累計(jì)折舊(一),原來的會計(jì)分錄做負(fù)數(shù)沖銷
2020-12-12
你好 紅沖也用?以前年度調(diào)整損益負(fù)數(shù)? ?其他的都對?
2024-02-04
借利潤分配貸累計(jì)折舊 金額是上面金額乘以二。
2021-05-13
同學(xué)你好! 是不是這個差異,在做2022年所得稅清算后,才后現(xiàn)的,是要更正申報(bào)2022年的所得稅報(bào)表,對嗎? 如果是的話,就在2022年的所得稅報(bào)表中,按照正確的費(fèi)用填寫就行
2024-02-22
您好 匯算時(shí) 主要看之前計(jì)提的管理費(fèi)用-折舊費(fèi)是否構(gòu)成重要性 如果不重要的 調(diào)整當(dāng)年的留存收益即可 不需要追涉 如果重大 則需要追溯
2024-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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