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您好老師,處置報廢的固定資產(chǎn)(已計提完累計折舊),假如凈殘值是50,虧本賣了40元,分錄是這樣做嗎? 借:營業(yè)外支出10 庫存現(xiàn)金40 貸:固定資產(chǎn)清理50

2023-02-15 13:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-15 13:26

不是 、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶7816 追問 2023-02-15 13:29

麻煩把我剛才的數(shù)字賣40元,固定資產(chǎn)清理50,帶到公式里面去,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-02-15 14:01

借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目?? 貸:固定資產(chǎn)清理? 40/(1%2B稅率 ) 應(yīng)交稅費? 不含稅金額? *稅率? 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益10 貸:貸:固定資產(chǎn)清理10

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快賬用戶7816 追問 2023-02-15 20:01

報廢還要轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處理損益這個科目嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-15 20:06

。報廢的損益是記營業(yè)外支出。 處置的損益計入資產(chǎn)處置損益。

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快賬用戶7816 追問 2023-02-15 20:21

按報廢賣40元,固定資產(chǎn)清理凈殘值 50元,分錄可以這樣做嗎? 借:銀行存款40 貸:固定資產(chǎn)清理 35.4 應(yīng)交稅費 -銷項稅額4.6 借:營業(yè)外支出14.6 貸:固定資產(chǎn)清理14.6 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益10 貸:貸:固定資產(chǎn)清理10

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快賬用戶7816 追問 2023-02-15 22:44

按報廢賣40元,固定資產(chǎn)清理凈殘值 50元 以這條內(nèi)容為主,分錄可以這樣做嗎? 借:銀行存款40 貸:固定資產(chǎn)清理 35.4 應(yīng)交稅費 -銷項稅額4.6 借:營業(yè)外支出14.6 貸:固定資產(chǎn)清理14.6

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齊紅老師 解答 2023-02-16 06:28

還需要知道固定資產(chǎn)原值多少,折舊多少,銷售時稅率, 上面分錄沒有金額的,就是不知道數(shù)據(jù)才沒有填寫

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快賬用戶7816 追問 2023-02-16 09:17

固定資產(chǎn)原值1000,累計折舊950,凈殘值50,報廢銷售40,稅率13%

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快賬用戶7816 追問 2023-02-16 09:17

如果是這樣條件,上面我寫的分錄對嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-16 09:22

你好 不對? 原值要填寫在第一個分錄貸方? ?折舊寫借方 差額記清理? ?

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快賬用戶7816 追問 2023-02-16 09:32

借:固定資產(chǎn)清理50 累計折舊950 貸:固定資產(chǎn)1000 報廢賣40元分錄: 借:銀行存款40 貸:固定資產(chǎn)清理 35.4 應(yīng)交稅費 -銷項稅額4.6 借:營業(yè)外支出14.6 貸:固定資產(chǎn)清理14.6 是這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 09:37

對 這樣處理是正確的?

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快賬用戶7816 追問 2023-02-16 12:56

要是報廢的收入比凈殘值多,就做營業(yè)外收入,是吧?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 12:59

你好 報廢 收入記營業(yè)外收入 損失記營業(yè)外支出??

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快賬用戶7816 追問 2023-02-16 13:02

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-02-16 13:05

?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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2023-02-15
您好,您的處理是對的
2021-03-10
你好,是的,是的是這樣,是的
2021-06-24
你好,是的,是這樣處理的
2021-10-21
你好!關(guān)于固定資產(chǎn)出售的分錄,基本思路是正確的,但需要注意幾點細節(jié)。首先,確認“借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入”是否應(yīng)改為“貸固定資產(chǎn)清理”,因為收入應(yīng)當反映在固定資產(chǎn)清理賬戶中。其次,確保“借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理”中的營業(yè)外支出是否為出售固定資產(chǎn)產(chǎn)生的損失,如果是盈利,則應(yīng)做“借固定資產(chǎn)清理,貸營業(yè)外收入”。希望這些說明有幫助!
2024-11-04
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