您好,小規(guī)模納稅人不能開9%稅率
我想問下,我們公司屬于建筑服務業(yè),小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是簡易計稅,3%的稅率,疫情減按1%征收,我們建筑服務業(yè)的增值稅是不是可以申請差額征稅,這個差額征收的稅率又是多少呢,
我們公司的產(chǎn)品拿給個體工商戶去加工,然后我們公司打錢給他,他給我們開票-勞務*加工費 但是稅率賦碼的時候是13%,開票的時候系統(tǒng)里面只有3%和5%這些。 個體的話剛注冊是按照小規(guī)模吧?還是根據(jù)認定?
納稅人信息里面的稅費種認定增值稅是9%,建筑服務業(yè)小規(guī)模的增值稅不是3%嗎,那里顯示是9%那是不是我們開票給別人是按9%的稅率開票的?
納稅人信息里面的稅費種認定增值稅是9%,建筑服務業(yè)小規(guī)模的增值稅不是3%嗎,那里顯示是9%那是不是我們開票給別人是按9%的稅率開票的?是小規(guī)模納稅人
老師,建筑服務*勞務費,賦碼的時候顯示稅率是9% ,但是我們是小規(guī)模3%的征收率,減按1% ,這個賦碼9%是正確的嗎
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時候更改,是否要新公司這個月零申報先,
老師,請教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個稅94347.12×千分之五,這個稅率是怎么來的?
租的個人的房租,開發(fā)票稅金公司對公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應交稅費~應交增值稅(小規(guī)模)對嗎,,都是看應交稅費發(fā)生額借方,這么理解對嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應該怎么處理這個暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報匯算清繳的年報是不是調增?那多出這80萬應該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個人所得稅匯算清繳里面,個人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預算和現(xiàn)金支出預算是一回事嗎
老師你好,在公司實習的員工領的工資,需要申報個稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務那邊要求我們補稅是全部的銷售和進貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?