同學(xué)你好 按照小規(guī)模就可以了
我們公司的產(chǎn)品拿給個體工商戶去加工,然后我們公司打錢給他,他給我們開票-勞務(wù)*加工費 但是稅率賦碼的時候是13%,開票的時候系統(tǒng)里面只有3%和5%這些。 個體的話剛注冊是按照小規(guī)模吧?還是根據(jù)認(rèn)定?
老師你好,我們公司是包工程來做的,主要是出人,其實就是建筑勞務(wù),經(jīng)常涉及臨時工,一個工程幾個月就完了,這些臨時工就回家了,幾乎都是農(nóng)民工,有三個問題想咨詢:①農(nóng)民工收到錢都不可能給我們開發(fā)票的,你給他說“去稅務(wù)局代開”他根本聽不懂,有些字都不認(rèn)識,這種情況我們怎么辦呢?②這部分臨時工的個人所得稅我們要按照勞務(wù)來給他們申報對么?③這些農(nóng)民工里面有很少一部分人是個體工商戶,可以開發(fā)票,但是他們怕要交稅,沒有接觸過個體,個體工商戶開發(fā)票是怎么計算稅款的呢?謝謝
老師,您好,我們公司的規(guī)模比較大,員工有500多人,是一般納稅人,然后利潤也挺大的,公司為了避稅,就出了個主意,讓公司的員工去注冊個體戶,給員工一定的好處費,然后讓個體戶給我們公司開發(fā)票做成本用,請問我們公司這樣做有風(fēng)險嗎,我擔(dān)心的是員工離職的時候,把這個事情給捅出去,第一個問題是,個體戶注冊很簡單嗎,不要求注冊地和實際經(jīng)營地一致嗎,不用審核工作地點,就可以審核通過嗎,還有一個問題,這個個體戶應(yīng)該不會舉報吧,首先,他自己也會受到牽連,因為個體戶自己本身也是虛開,那不是把自己也給牽連了嗎,個體戶有什么說法舉報嗎,應(yīng)該沒有說法把,還有我們公司是沒有虛開,我們公司就算被員工舉報了,那我們公司也就是補稅,不能抵扣吧,也不涉及虛開,風(fēng)險也不大吧
老師有個問題想請教了,啥就是那個,建筑公司就是個人去稅務(wù)局代開發(fā)票的時候,不需要,交一個個稅,然后,就是經(jīng)營所得交的,然后稅務(wù)局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個人代開這張發(fā)票。寫的是人工費,說不能按照今天說的來開,如果要是按經(jīng)營說的來開的話,就不能寫人工費,說讓讓我們把這個發(fā)票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當(dāng)于是項目經(jīng)理承包了一個項目,然后他干完了之后打給他的那個工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費的話,還是要按照經(jīng)營說的來交個稅的話,不想按照勞務(wù)繳納20%的個稅的話,有什么,比如說不開人工費能開開成什么。
我們賣熱水器的有個一般納稅人有個小規(guī)模進貨廠家給我們開折扣就讓發(fā)票給小規(guī)模不開折扣就發(fā)票給一般人我們有一部分客戶是個體戶他不要票也不對公打款小規(guī)模進貨有折扣,單價低,一直做無票收入進貨價基礎(chǔ)上加5—10個點不是真實銷售單價 分錄借現(xiàn)金貸收入,沒有票流資金流,現(xiàn)在讓個體戶打款到對公,但是我不知道要不要給他們開發(fā)票,因為他們不要,要是給他們開也行,開的話有時候機器型號也和真實型號對不上,因為有的型號在一般人那里,又不能讓他們兩個地方打款,他們都是自己名字打款給對公,我要是給他們個人名字開票,按照打款金額開,不管機器型號, 打款和開票金額一致,還是他們對公打款我還按照以前做無票,然后做銷售金額和打款金額一致,哪個風(fēng)險小一些
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會計分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務(wù)利潤表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個項目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會計,24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補助的款有16萬多,老板說是補助修建基地,請問這塊補助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費”嗎,稅率6%
老師,當(dāng)天我開具的藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正??鄢郎p除費用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費用發(fā)票,但是沒實際支出,借管理費用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個月支付租金3萬元,對方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計提折舊嗎?要是計提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時候營業(yè)收入提醒,該暑期申報增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個金額申報呀,差額是處理一輛車,當(dāng)時做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機動車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?