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老師你好請問一下我之前暫估是含稅暫估的,后來來票了,紅沖按發(fā)票入庫了但之前 領用了按含稅數(shù)字領了現(xiàn)在怎么調整

2023-02-13 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-13 17:10

同學,也同樣紅沖,按不含稅價處理,

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快賬用戶4056 追問 2023-02-13 17:15

借:原材料。稅額 貸:生產成本 稅額 是這樣嗎?

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快賬用戶4056 追問 2023-02-13 17:17

我之前沖暫估是按含稅的沖,但是領料也是按了含稅價格領了,這不就多領了

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齊紅老師 解答 2023-02-13 17:19

對的,你領料也要按不含稅價領

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快賬用戶4056 追問 2023-02-13 17:43

這樣沖對嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-13 21:15

對的同學。是這樣的

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同學,也同樣紅沖,按不含稅價處理,
2023-02-13
你好,這個發(fā)票跨年了嗎?
2023-02-11
不用的,只把暫估的分錄沖銷掉就可以的了。
2023-02-15
看一下他當時暫估的分錄怎么做的。
2023-02-13
紅蟲多結轉的成本就可以,可以直接做一筆借原材料貸利潤分配。
2021-03-25
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